借主營業(yè)務收入 應交稅費 貸應收賬款等

2019年5月28日,甲公司向乙公司銷售一批商品。商品成本為40000元,開出的增值稅發(fā)票上注明的不含稅銷售價格為50000元,增值稅稅額為6500元。商品已發(fā)出,款項也已收妥。6月5日,乙公司在驗收商品時,發(fā)現(xiàn)存在質量問題,要求給予20%的價格折讓,甲公司同意給予折讓,開出紅字增值稅發(fā)票,并退回了相應的貨款。要求:編制甲公司有關銷售折讓的下列會計分錄:(1)發(fā)出商品,收取貨款,并結轉成本。(10分)(2)同意給予價格折讓,并退回多收貨款(10分)。
2019年5月28日,甲公司向乙公司銷售一批商品。商品成本為40000元,開出的增值稅發(fā)票上注明的不含稅銷售價格為50000元,增值稅稅額為6500元。商品已發(fā)出,款項也已收妥。6月5日,乙公司在驗收商品時,發(fā)現(xiàn)存在質量問題,要求給予20%的價格折讓,甲公司同意給予折讓,開出紅字增值稅發(fā)票,并退回了相應的貨款。要求:編制甲公司有關銷售折讓的下列會計分錄:(1)發(fā)出商品,收取貨款,并結轉成本。(10分)(2)同意給予價格折讓,并退回多收貨款(10分)。
1.2020年11月28日田公司銷售一批商品給乙公司,開出專用發(fā)票注明的價款100萬元,增值稅13萬元,商品已發(fā)出,款項已收妥。該批商品成本為80萬元。12月5日乙公司收到商品后發(fā)現(xiàn)質量不符合要求,要求甲公司在價格上給予5%的折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,田公司同意并辦妥了相關手續(xù),向乙公司開具了紅字專用發(fā)票。要求:(1)判定甲公司應在何時確認收入(2)編制發(fā)出商品并收取貨款的會計分錄(3)編制甲公司同意給予價格折讓并退回多余貨款的會計分錄
濟南西城機械有限公司發(fā)來函電,購買的部分抗性消音器出現(xiàn)產品與質量合同要求質量不符的情況,提出給予價款1%折讓,我公司同意給予折讓并開出紅字專用發(fā)票。怎么做會計分錄。
2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上標明的售價為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質量不合格,要求在價格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認該批商品的銷售收入,銷售款項尚未收到。 做相關的會計分錄。
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的