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你好,老師,請問一下,就是在9月開具1份出口發(fā)票,客戶T.H公司出口成交方式CIF1175美元,運(yùn)保費(fèi)240美元,折算FOB價格為935美元,2022年9月1日銀行匯率中間價為6.8821元,會計分錄怎么做呢?

2022-10-06 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 15:33

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)收賬款 935*6.8821 貸,主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶5243 追問 2022-10-06 15:36

那請問一下,我們8月收到客戶匯入的1175美元中有代收代付的運(yùn)保費(fèi)240美元,支付給物流公司時,會計分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-06 15:39

借,銀行存款? 1175*匯率 貸,應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款, 支付時 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款?

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快賬用戶5243 追問 2022-10-06 15:51

那請問收到物流公司給我們開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票時又怎么做會計分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-10-06 15:54

您這是代收代付啊,按您前面的表述,您就不對發(fā)標(biāo)單獨處理

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快賬用戶5243 追問 2022-10-06 16:30

老師,我不太明白什么意思

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齊紅老師 解答 2022-10-06 16:35

你這業(yè)務(wù)是代收代付,這發(fā)票你不處理。 直接按前面分錄處理就行

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你好,同學(xué)。 借,應(yīng)收賬款 935*6.8821 貸,主營業(yè)務(wù)收入
2022-10-06
同學(xué)你好,我給你寫 一個個寫? 11/15日,出口貨物 借:應(yīng)收賬款-美元? 39600*7.1135=281694.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? 262562.13 ? ? ?其他應(yīng)付款? 2689.6*7.1135=19132.47
2025-01-10
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-11
同學(xué)你好 差額計入往來就可以
2023-04-11
你好,出口退稅會計分錄 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應(yīng)退稅額做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 ?
2024-12-21
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