同學(xué)您好,可以肯定是進(jìn)項(xiàng)稅額為7萬

甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元,購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60元,購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元。甲公司進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月已申報(bào)抵扣。甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。A1620B900C780D1680
3、某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購(gòu)進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購(gòu)進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購(gòu)進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購(gòu)進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
(1)銷售甲產(chǎn)品500臺(tái),不含稅單價(jià)8000元。貨款收到后,向購(gòu)買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購(gòu)買方。截至月底,購(gòu)買方尚未提貨。本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(2)將20臺(tái)新試制的乙產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng),稅務(wù)局核定的乙產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(3)單位內(nèi)部集體福利領(lǐng)用A材料1000千克,每千克單位成本60元。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額()元。(4)企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲產(chǎn)品5臺(tái),本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(5)當(dāng)月丟失庫(kù)存B材料800千克,每千克單位成本30元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(6)當(dāng)月采購(gòu)A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲產(chǎn)品5臺(tái),本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(1)當(dāng)月丟失庫(kù)存B材料800千克,每千克單位成本30元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(2)當(dāng)月采購(gòu)A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
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給客戶交的處罰款計(jì)入什么科目
我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會(huì)有十幾萬的咨詢費(fèi)支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?

