同學(xué)您好,可以直接和對方簽訂傭金合同 支付錢時要代扣代繳增值稅6%和預(yù)扣所得稅10%
收到美金的貨款,約定按收到貨款的百分之十做傭金給對方。我們可以直接和對方簽訂傭金合同給對方支付傭金嗎?對方是境外公司。還是如何合理支付傭金?財務(wù)上怎么做賬?
老師,我們購買東西對方?jīng)]有按時到貨,按合同約定我們扣合同金額的千分之一每天,那這個扣款到時我直接從貨款減掉付剩下的款給他們,這個發(fā)票對方是怎么開的,開合同金額嗎還是開我們打的金額
求助老師關(guān)于攜程平臺應(yīng)收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應(yīng)收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應(yīng)該結(jié)算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
老師我們公司在快團團平臺開通團長,我們和供應(yīng)商簽訂合作關(guān)系按照銷售比例給我們傭金,我們負責(zé)發(fā)展幫傭人員賣貨,客戶支付的貨款除去幫傭人員傭金后剩下的在我們公司快團團賬戶余額里,老板再和對方供應(yīng)商核對好金額全部放款到供應(yīng)商賬戶里,這步我不知道怎么確認,還是直接不用管,直接按照供應(yīng)商結(jié)算給我們的推廣費入賬
老師你好:租房合同簽訂好,付5000定金,對方從私人賬戶付款到我們公司支付寶,等對方公司注冊好后把余款以公司賬轉(zhuǎn)到我們公司賬上,那么定金的5000是要退給他們私人賬戶呢,還是我可以直接把定金轉(zhuǎn)為租金
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
對方開服務(wù)費發(fā)票的話需要代扣稅么?支付傭金怎么做賬?
為什么涉及增值稅和所的稅?入賬到哪個科目呢
您催一下,要扣我們5個題的積分,半天白回復(fù)了
抱歉 以后就知道了 還煩請老師解答
需要代扣代交的, 借:銷售費用,貸:銀行存款
在賬上只是銷售費用,如果需要代扣稅費 這個稅費怎么查到 要交多少稅?要交哪些稅?
境外單位取得來源境內(nèi)所得沒有機構(gòu)的預(yù)扣預(yù)交增增值稅和所得稅,體現(xiàn)國家的征稅管轄權(quán)。也是國際慣例