你好 借應收賬款300,銷售費用18,貸預收賬款318
我們代理商做活動,客戶下單有優(yōu)惠券抵減,美團先幫我們墊付了活動費,然后在結算的時候從我們的結算款里面扣出來,我們之前開票的時候已經做了貸方應收,那收結算款的時候活動費用部分怎么入賬呢請問
請仔細看后再接單,我已付費問過一次沒解決問題 我方是經銷商,銷售商品內有獎券,消費者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經銷商,以沖減其應收賬款的方式,經銷商我方將獎券返給廠家,以成本價沖減應付貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的金蝶糸統生成記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄? 屬內賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統生成科目,有沒有問題?差價損失怎么處理是重點。
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
請問我們賣給單位優(yōu)惠券,300送18,優(yōu)惠券款還沒有收回來,已經有人拿券來消費了,怎么做賬呢
三個月做一次賬,在財務軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務,在財務軟件直接就空結賬到六月嗎
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務處理
老師,政府補貼辦公經費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現在承包了一個勞務工程,我們可以給對方開幾個點的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數據都會到稅務系統,我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
消費了,借預收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
請問二級科目是什么啊
318,實際消費326,補了8塊錢呢,借:預收賬款,銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費嗎
銷售費用二級科目寫贈送 預收賬款,寫對方企業(yè)的名字。
對的,是的,是這么做的。
318,實際消費326,要是8塊錢沒付呢
你好,在繼續(xù)做銷售費用。
好的,謝謝
不用客氣,節(jié)日快樂