你好 應付賬款是針對購進業(yè)務,而不是針對銷售產(chǎn)品啊。 購買固定資產(chǎn)預付款或配件預付款,如果單位沒有設置預付賬款科目,可以通過? 應付賬款? 科目的借方核算。
老師,請問:老板直接支付的設備預付款,賬沒從公司過,怎么分錄?我不知道對不對,請老師幫我看一下。購買時,借:預付賬款,貸:其他應付款。借:在途物資,貸:預付賬款。(可以一張憑證錄嗎)收貨時,借:固定資產(chǎn),貸:在途物資。轉為投資時,借:其他應付款,貸:實收資本。若是歸還老板錢怎么錄呢?還有購買時可不可以直接借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預付賬款過度還是應付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調(diào)整這兩個科目嗎?
#提問#老師應付賬款不應該只做與銷售產(chǎn)品有關的客戶嗎?購買固定資產(chǎn)預付款或配件預付款用應付合適嗎?
老師您好,與項目合作方簽訂的服務合同或者會務服務合同里的預算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工??梢詮墓珣糁С鼋o內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結果男的因為辦理銀行外匯結匯業(yè)務,忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?
老師,個體工商戶,沒做稅務登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導圖么
答案里為什么需要放棄外銷機會是8萬件
老師好,美術機構收到學員的學費,做分錄是:借預收賬款,貸銀行存款,當月結賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學習
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
這些常用科目肯定都設置了,那所有的暫付款都用應付賬款是嗎
你好,你所指的暫付款,是預付賬款的意思嗎??
大部分購買原料都是先打款再發(fā)貨再來發(fā)票的,都用預付款從賬上不能直接看出預付了多少給客戶
你好,可以從預付賬款科目的余額,看出預付了多少給供應商?。ㄟ@里不是客戶,請注意你描述的準確性)