應(yīng)付賬款。不需要調(diào)整的。
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適????
(1)計提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務(wù)費30000元。 (2)領(lǐng)用一批庫存物品,其賬面余額為820元。 (3)發(fā)出政府儲備物資一批,其賬面余額為100 000元。 (4) 購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。 (5)購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定資產(chǎn)尚未收到。 (6)購買的一項固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補付價款16500元,款項通過單位要余額賬戶支付。將購買的該項固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為21500元。 (7)本月發(fā)現(xiàn)3個月前購買的一批電腦耗材存在質(zhì)量問題,耗材價值3000元,通過“業(yè)各活動費用”科目核算。經(jīng)與供應(yīng)商溝通予以退回,貨款已入賬。 (8)計提本月發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊6000元、公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊2000元、保障性住房累計折舊3000元、無形資產(chǎn)累計攤銷1 500元。 要寫財務(wù)會計和預(yù)算會計
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預(yù)付賬款過度還是應(yīng)付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調(diào)整這兩個科目嗎?
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),編寫相應(yīng)的會計分錄:1)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當(dāng)月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓(xùn)費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認(rèn)的應(yīng)交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應(yīng)返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。(編制會計分錄,拜托老師了)
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進去嗎?因為設(shè)立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費用都是我老板墊的?,F(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?