應(yīng)付賬款。不需要調(diào)整的。
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個(gè)問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對(duì)方開出的發(fā)票,請(qǐng)問要如何做賬,如何提折舊,按多長時(shí)間提折舊呢? 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目,而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請(qǐng)問老師,我該怎么處理比較合適?。??
(1)計(jì)提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務(wù)費(fèi)30000元。 (2)領(lǐng)用一批庫存物品,其賬面余額為820元。 (3)發(fā)出政府儲(chǔ)備物資一批,其賬面余額為100 000元。 (4) 購買庫存材料一批,價(jià)款為8000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。 (5)購買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。固定資產(chǎn)尚未收到。 (6)購買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補(bǔ)付價(jià)款16500元,款項(xiàng)通過單位要余額賬戶支付。將購買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為21500元。 (7)本月發(fā)現(xiàn)3個(gè)月前購買的一批電腦耗材存在質(zhì)量問題,耗材價(jià)值3000元,通過“業(yè)各活動(dòng)費(fèi)用”科目核算。經(jīng)與供應(yīng)商溝通予以退回,貨款已入賬。 (8)計(jì)提本月發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊6000元、公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊2000元、保障性住房累計(jì)折舊3000元、無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷1 500元。 要寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預(yù)付賬款過度還是應(yīng)付賬款過度,用那個(gè)比較合理,年底審計(jì)還會(huì)調(diào)整這兩個(gè)科目嗎?
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編寫相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄:1)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個(gè)月。2)通過財(cái)政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動(dòng)人員實(shí)際支付已計(jì)提的薪酬420000元。3)使用計(jì)提的項(xiàng)目間接費(fèi)用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書,當(dāng)月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓(xùn)費(fèi)因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認(rèn)的應(yīng)交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨(dú)立核算單位支付補(bǔ)助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)21000元。9)使用上年度的財(cái)政應(yīng)返還額度,通過財(cái)政直接支付方式購買專業(yè)活動(dòng)所需材料,價(jià)稅合計(jì)40000元,已驗(yàn)收入庫。(編制會(huì)計(jì)分錄,拜托老師了)
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費(fèi)用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費(fèi)用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進(jìn)去嗎?因?yàn)樵O(shè)立的時(shí)候是三個(gè)朋友,法人是其中一個(gè),沒有實(shí)收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費(fèi)用都是我老板墊的。現(xiàn)在談好那兩個(gè)人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價(jià)款會(huì)和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補(bǔ)去年費(fèi)用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用啊?
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本