你好,九月底生產(chǎn)了一批商品,這個九月底是從幾號開始生產(chǎn)的?

老師,我們公司是制造行業(yè),我有個疑問想問一下,我們公司還沒正式生產(chǎn),可是我的制造費(fèi)用金額都有幾十萬了,一旦投產(chǎn)那個月歸集成本的話,制造費(fèi)用分陪了,可能會導(dǎo)致單價產(chǎn)品價格非常高,該怎么處理
老師,我們是制造行業(yè),9月底生產(chǎn)了1批商品,從25號生產(chǎn)到29號,我想問一下,一直都沒生產(chǎn),這個月產(chǎn)品成本怎么歸集
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,生產(chǎn)制造業(yè),我料工費(fèi)歸集好了,都是總的,公司產(chǎn)品比較多,上百種,我沒辦法歸集到某種產(chǎn)品的成本是多少,比如這個月銷售額100萬,我想知道對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是多少,謝謝
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)包裝袋,1月18號投產(chǎn),2月15號完工,生產(chǎn)垃圾袋,1月20號投產(chǎn),2月7好完工。生產(chǎn)紙箱,1月投產(chǎn)2月未完工,員工都是固定工資,生產(chǎn)周期也不一樣,這個怎么把直接人工和制造費(fèi)用歸集到產(chǎn)品里面
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時,將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來,說是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時候是我們負(fù)擔(dān) 有時候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個該怎么做賬會比較清晰
老師,實(shí)收資本什么時候要實(shí)繳完
老師,公司安裝空調(diào)機(jī)組購買相關(guān)設(shè)備和電纜線,我怎么記賬,統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)么?
新開辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,商品退稅可以怎么退,按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
對方公司稅務(wù)查封了開不出來票收不了款,要怎么跟對方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?


25-29號,當(dāng)天生產(chǎn)完,產(chǎn)品已拉走
之前沒有正式生產(chǎn)
你好,那你從25號開始做生產(chǎn)成本制造費(fèi)用,這些之前的都屬于管理費(fèi)用開辦費(fèi)
借生產(chǎn)成本、貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等 發(fā)生的制造費(fèi)用借制造費(fèi)用貸累計折舊、銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等 月末借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
你的意思從25-30號生產(chǎn)發(fā)生的所有費(fèi)用計去產(chǎn)品成本,之前的計入開辦費(fèi)嗎?那折舊費(fèi),之前設(shè)備的折舊費(fèi)每月都計入制造費(fèi)用-折舊費(fèi),是不是也不對
沒開始生產(chǎn)之前做到了,制造費(fèi)用不合理的。
那制造費(fèi)用折舊費(fèi)應(yīng)該怎么修改
你好,借管理費(fèi)用,貸制造費(fèi)用
你的意思,正式生產(chǎn)以前,發(fā)生在制造費(fèi)用里的所有費(fèi)用都計入管理費(fèi)用嗎,但是老師,有個問題,固定資產(chǎn)設(shè)備在入的時候要設(shè)置折舊科目,都是設(shè)置的制造費(fèi)用,而且固定資產(chǎn)一旦開始折舊,這些都是無法調(diào)整的,該怎么處理呢
你好,上面寫了分錄不是嗎?月末做調(diào)整分錄。
上面的分錄不是正常生產(chǎn)的分錄,我是說的未生產(chǎn)的折舊費(fèi),走的制造費(fèi)用-折舊費(fèi),你不是說錯了嗎,但是固定資產(chǎn)科目設(shè)置必須設(shè)置制造費(fèi)用啊
借制造費(fèi)用貸累計折舊,然后你月末再做一個借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸制造費(fèi)用,看懂了嗎?
懂了,還有就是生產(chǎn)產(chǎn)品這幾天所發(fā)生的費(fèi)用才歸入產(chǎn)品,對嗎
是的是的是這個意思的。你注意一下,不要讓你的收入小于成白。
不要讓你的收入小于成本
好的,謝謝,之前所有計入制造費(fèi)用的全部都要轉(zhuǎn)出,對嗎
對的,是的,是這么做的。
我之前都沒有轉(zhuǎn),直接9月一次轉(zhuǎn)可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師,比如說9月制造費(fèi)用-折舊50000元,按你說的,只有月底6天在生產(chǎn),那么是?30天,前面部分進(jìn)去轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,后面這6天計入產(chǎn)品成本對嗎
是的是的,是這么做的。