10萬乘以2.5%,按照這個來繳納。

又有新政策了嗎?小規(guī)模月度不超15萬,季度不超45萬免稅?所得稅小微企業(yè)以前的優(yōu)惠基礎(chǔ)上再減半征收變成2.5%了嗎?執(zhí)行了嗎
請問老師小微企業(yè)盈利2800.79怎么算企業(yè)所得稅,是減半還是?還是按12.5的再減半,算出來要交多少
老師好,利潤超過300萬的小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅還能減半嗎
老師,小規(guī)模季度利潤10萬的話,要交多少企業(yè)所得稅啊,目前是減半再減半嗎
老師,小規(guī)模以前年度有虧損,是要先沖減以前年度的虧損,再計算企業(yè)所得稅?還是先計算企業(yè)所得稅,該交多少交多?
老師,公司可以和個人簽訂合同然后公司付款,對嗎?
您好,老師,個體工商戶業(yè)主交經(jīng)營所得個稅,還需要做賬務(wù)處理嗎?
電商企業(yè)小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商只能提供增值稅專用發(fā)票,要加稅點覺得不劃算,能不開發(fā)票,做暫估匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?
老師我們是制造業(yè) 這個銷售工資計入什么科目
老師,請問我們公司10月份開票開了180萬,成本票只有30多萬怎么辦
老師,請問下員工受傷了公司給的現(xiàn)金慰問金怎么賬務(wù)處理
老師,公司向個人租辦公室,他不給我開發(fā)票,要怎么辦
老師,您好!請問,我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費,貸方總額是500萬,借方總額是100萬(待認證進項稅額80萬+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們在做資產(chǎn)負債表時,是寫應(yīng)交稅費500萬,同時列其他流動資產(chǎn)100萬,還是應(yīng)交稅費直接寫凈值400萬?還是說這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個,我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個,
就是這個季度先預(yù)繳,然后年度如果匯總是虧損的話再匯算清繳時調(diào)整是嗎
你好,你有彌補虧損嗎?如果有的話,預(yù)繳的時候就可以減去。
以前季度有虧損,具體還沒有核算,今天大概估算了下,如果利潤多的話,多發(fā)往法人發(fā)放工資來交個稅劃算點還是交企業(yè)所得稅劃算點啊
企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計一到九月份的累計填寫啊。
看下發(fā)工資的稅率是多少? 看金額
今年5月剛注冊的個人獨資的小規(guī)模,之前給法人是按5000一個月發(fā)工資,上季度沒有交過個稅,上季度有一萬多虧損,這個季度利潤大些,他們廠房又是租的個人的,沒有成本發(fā)票進來,所以想著怎樣交最少的稅
你好,沒有發(fā)票的你可以暫估啊,發(fā)票到了之后你再紅沖暫估就是了。
房租是個人的收不到發(fā)票的,對方不開發(fā)票的,也是個人賬號付的
你們可以去拿這個人的身份證、不動產(chǎn)證去代開的,稅費你們單位自己承擔
對方不提供房產(chǎn)證,我們有問過,說稅費我們承擔,人家不肯,所以沒辦法 就沒有入賬
發(fā)票的正常做賬,次年匯算清繳調(diào)整就可以,在預(yù)繳可以抵扣,你去找其他的發(fā)票的話,你自己決定。