1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
老師我結(jié)轉(zhuǎn)稅金個(gè)附加的賬務(wù)處理怎么處理?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20938.06元,增值稅銷項(xiàng)稅額22081.38元,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?怎么做賬務(wù)處理?
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么處理,有每月全套增值稅賬務(wù)處理嗎。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,期末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?賬務(wù)處理分錄怎么寫
老師,公司這邊讓開40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價(jià)值100萬(wàn)元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計(jì)殘值為 10萬(wàn)元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費(fèi)率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計(jì)算每年租金。 (2)計(jì)算2023年應(yīng)計(jì)租費(fèi)、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計(jì)算2024年應(yīng)計(jì)租費(fèi)。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬(wàn)元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請(qǐng)問(wèn)如果往期個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)少申報(bào)一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)嘛?具體流程請(qǐng)發(fā)我下
公司沒(méi)有為員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。相關(guān)的福利費(fèi)用能入工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來(lái)支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),我應(yīng)該怎么辦呢
#提問(wèn):老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?