同學,你好 結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費—未交增值稅 實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 ?貸:銀行存款
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務處理時還用期末結轉增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結轉分錄呢
老師,期末增值稅結轉的賬務處理怎么處理,有每月全套增值稅賬務處理嗎。
您好,老師!小規(guī)模納稅人期末增值稅結轉分錄怎么寫
老師,您好!本月銷項少于進項,如何在月末結轉增值稅?財務處理分錄怎么寫
老師,期末結轉增值稅,未交增值稅結轉成負的,又發(fā)生退稅,這個賬務處理怎么做,退稅分錄做下來未交增值稅還是負的
應付款可以沖減主營業(yè)務成本嗎,就是相當于對方把我們的貨弄損失了
老師,增值稅申報表進項稅額轉出是自動帶出的,需要改吧,
你好老師,可以直接做這個分錄嗎?借:制造費用 貸:銀行存款
企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"中提交發(fā)票匯總確認時總是通不過(提示補繳稅款不應大于(納稅調增-納稅調減)*0.25),需要調整金額是316,補繳稅款為0,但是提交總不對,是什么原因有老師知道嗎
咨詢下我現(xiàn)在做的五月份的賬,發(fā)票六月份開過來了,我現(xiàn)在知道發(fā)票金額,是按照發(fā)票來做還是做暫估
老師,我們這是工業(yè)企業(yè) 正在蓋廠房,然后買了個這些,這都計入什么科目?
老師,現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎?
老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝,現(xiàn)金流量表是如何根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表制作出來,有什么對應關系
買賣合同申報印花稅按多少比率交印花稅