同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?貸:銀行存款
老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,那我做2月賬務(wù)處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么處理,有每月全套增值稅賬務(wù)處理嗎。
您好,老師!小規(guī)模納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老師,您好!本月銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng),如何在月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?財務(wù)處理分錄怎么寫
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)的,又發(fā)生退稅,這個賬務(wù)處理怎么做,退稅分錄做下來未交增值稅還是負(fù)的
股權(quán)變更,個人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨(dú)生子女,個稅可以定額扣除3000一個月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產(chǎn)=股東權(quán)益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產(chǎn)=每股市價/市凈率 答案和這兩個公式不掛鉤嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?