按票填寫報銷信息,然后寫實報多少錢。
老師請教您一個問題,員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù),收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000,80元打車費,50元餐費,從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。
老師,我們是超市行業(yè)的,然后會銷售購物卡然后再來消費,但是有時用購物卡送人或者有公司買卡買的多就送了兩張,所以并沒有收到錢,請問這個該如何賬務(wù)處理?還有人家拿來這個并沒有花錢買的購物卡來消費,這個又該如何賬務(wù)處理?假如送了1000元購物卡出去了,麻煩老師寫個分錄來理解
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,公司員工買水壺花了440元,銷售方給了6張100元的定額發(fā)票,該如何填寫費用報銷單?這該如何解決?
你好,公司內(nèi)賬例如實際買筆記本100元,但是對方不開發(fā)票,員工報銷時找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票,這種情況報銷單內(nèi)容應(yīng)該按筆記本寫還是餐費寫?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
在哪里寫實報數(shù)?
報銷單上的報銷金額寫實報
那6張定額發(fā)票的金額在哪里填寫
老師,你好
在備注里寫票面多少,實報多少。
然后呢?老師?那多余的票面金額怎么處置?
不用管他了,分錄就寫實報的