你好,可以的,可以這么做的。

老師,一般納稅人企業(yè)。請問我研發(fā)支出總共200萬,當年有50萬的政府補助做征稅收入,那么匯算清繳時就是150萬可以加計扣除。請問50萬補助不做征稅收入的話我應該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補助 44.25萬 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)5.75萬 這樣做對嗎?
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
請問,高新企業(yè),支付物業(yè)費,后面政府給補貼了,有文件,那么企業(yè)收到的專票的增值稅是不是不能抵扣? 支付物業(yè)分錄:借:管理費-物業(yè) 貸:銀行 收到政府補貼:借:銀行 貸:營業(yè)外收入/政府補貼 麻煩看下分錄對嗎(當普票來做)
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個分錄做的那個應交稅費應交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
免費提供秧苗,不能算收入,只能算支出,后面通過政府補貼進賬算收入,借 經(jīng)營支出 貸,收入 ,這個看著奇不奇怪呢,后面收到補貼,再 借 銀行 貸 補助收入,這樣對嗎?算是各做各自的業(yè)務分錄,
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結(jié)賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
那就是增值稅不可以抵扣?所得稅還要調(diào)增嗎?因為我做了管理費和營業(yè)外收入就抵了,年底就不用再調(diào)整這筆了是嗎?
你好,可以抵扣的,你是一般納稅人嗎?一般納稅人的可以抵扣進項可以的。
所得稅的,不需要調(diào)整的 是