同學(xué),你好,這些稅金之前是否有計(jì)提呢?

我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
請(qǐng)問老師,我們安裝業(yè),以前是交營業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款),全部交了營業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營改增之后,收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問老師,慢慢累計(jì)下來,已交營業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項(xiàng)目,之前年度一直掛預(yù)收。今年開票以后就把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請(qǐng)問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金
早上好,老師,請(qǐng)教下我司是租賃公司,每個(gè)月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補(bǔ)交申報(bào)收入,收入是每個(gè)月按從租計(jì)征申報(bào)的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報(bào)了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


沒有計(jì)提過。我想知道這幾個(gè)稅種現(xiàn)在要交分別要怎么做分錄了???能不能說一下完整分錄??除了印花稅其他都有滯納金
滯納金直接計(jì)入營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸銀行存款
公司的增值稅是否有進(jìn)項(xiàng)稅額呢
屬于老項(xiàng)目,一般是不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)的。簡(jiǎn)易計(jì)稅
企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
附稅和印花稅都是借:稅金及附加 貸銀行存款
企業(yè)所得稅不應(yīng)該計(jì)提嗎
企業(yè)所得稅你也可以先計(jì)提再支付,都可以的,看個(gè)人做賬的習(xí)慣,如果要計(jì)提的話,計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,付款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款
確認(rèn)收入時(shí), 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 支付時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
正常我們都會(huì)習(xí)慣做一筆計(jì)提的動(dòng)作,因?yàn)樗皇钱?dāng)月繳費(fèi)的,而是其次月交