你好,做無限收入就可以的。

老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財(cái)務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,從事批發(fā)零售火鍋丸子業(yè)務(wù),有好多客戶不需要發(fā)票,我是必須開發(fā)票還是做無票收入就好,用個(gè)人名頭給我們轉(zhuǎn)的款
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個(gè)65萬應(yīng)該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經(jīng)開了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒好辦法
老師 你好 公司是一般納稅人,可以用公司名稱給私人開普通發(fā)票啥?我們公司賣給個(gè)人一臺(tái)電梯,客戶要求開票,如果能開票,需要客戶提供啥信息,我們現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票?
老師,請問一下,我們公司是一般納稅人,做電動(dòng)車批發(fā)零售,好多客戶買電動(dòng)車不要發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候,根據(jù)銷售,做無票收入,如果長期做無票收入,電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)提示呢?
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


做無票收入就可以的,剛才打錯(cuò)了。
大概有5,6個(gè)客戶,用個(gè)人名字給我們打款,每個(gè)客戶有3萬左右的收入,這樣的也做無票收入嗎?
可以的,可以這么做的。
公司名頭給我們打款的是必須開票嗎
不一定的,對方不要發(fā)票可以不用開的。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。