應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 8600*0.13+200*0.13-6.5-390=747.5 繳納附加稅747.5*(0.07+0.03+0.02)=89.7

老師,計(jì)算企業(yè)所得稅時,扣除的稅金及附加,包括那幾項(xiàng)?
預(yù)收房屋租金 1.應(yīng)納增值稅對應(yīng)的附加稅如何在企業(yè)所得稅前扣除及填報企業(yè)所得稅申報表, 2.在計(jì)算會計(jì)利潤時是按分?jǐn)偤蟮母郊佣愑?jì)算,還是按照繳納的增值稅對應(yīng)的附加稅算?
稅金及附加 是企業(yè)所得稅的計(jì)算里嗎
請計(jì)算企業(yè)所得稅,稅金及附加的計(jì)算方法
營業(yè)稅金及附加所得的1.5應(yīng)該怎么計(jì)算呢
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


會計(jì)利潤的計(jì)算是 8600-5660+200+56.5-89.7-1650-850-80-300=226.8
廣告費(fèi)扣除限額8800*0.15=1320 納稅調(diào)增1400-1320=80
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額90*60%=54 8800*0.005=44納稅調(diào)增90-44=46
財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增40-500*0.058=11
工會經(jīng)費(fèi)扣除540*0.02=10.8納稅調(diào)增15-10.8=4.2 福利費(fèi)扣除540*0.14=75.6納稅調(diào)增82-75.6=6.4 教輔費(fèi)扣除540*0.08=43.2全部扣除
公益性捐贈扣除限額226.8*0.11=24.948 納稅調(diào)增150-24.95=125.05
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 226.8+80+46+11+4.2+6.4+125.05=499.45 應(yīng)交企業(yè)所得稅499.45*0.25=124.8625