借長期待攤費用2000貸銀行存款 然后按月分攤,借管理費用等軟件使用費或者是辦公費,貸長期待攤費用2000/24

老師好,那個公司購買了軟件使用版權(quán),然后有研發(fā)項目,版權(quán)也是用于這個項目,我是直接歸集到研發(fā)支出的,然后項目已經(jīng)投入使用,我要攤銷無形資產(chǎn),還如何正確攤銷,麻煩老師也給下會計分錄,謝謝
老師您好,我想請問一下 1、新公司購買老公司的資產(chǎn),需要那些文件作為附件,雙方購銷分錄怎么做的?購買資產(chǎn)金額比較大,100多萬。 2、老公司占新公司70%的股份,打注冊資本到新公司的會計分錄又怎么做呢? 我是新手,不是很會,麻煩老師給我寫一下分錄
老師你好 我公司購買拆單軟件2000元 使用權(quán)2年 會計分錄怎么寫 謝謝 麻煩些詳細
1、以銀行存款償還到期短期借款60000元,借款利息1500元,其中已計提的借款利息1000元2、接受恒發(fā)公司以其所擁有的專利權(quán)作為出資,雙方協(xié)議約定的價值為1800萬元,按照市場情況估計其公允價值為2000萬元,已辦妥相關(guān)手續(xù)。幫忙寫會計分錄,麻煩了謝謝老師3、銷售假產(chǎn)品2000件給思源廠,單價為170元,出具增值稅專用發(fā)票,付款條件2/10,n/30,已辦妥委托收款手續(xù)。4、報廢清理機床一臺,預(yù)計使用年限,賬面原價30000元,預(yù)計凈殘值1000元,清理中殘料作價2000元,清理費用800元,均用現(xiàn)金收支幫忙做一下這四個的會計分錄
你好老師 中醫(yī)診所是小規(guī)模公司 購買門診使用醫(yī)療軟件 一年一支付 也不是買斷 只有使用權(quán) 這個怎么做會計分錄
老師你好,我們公司的買的地皮蓋廠房,24年7月分就已經(jīng)蓋好了,但是無形資產(chǎn)從22年就有了,政府給我們補了600萬的地皮錢,現(xiàn)在要求我們補稅,我想問一下,無形資產(chǎn)從什么時候開始記提,需要記提多少年,600萬的稅我怎么樣才能少交點
郭老師,個體戶,經(jīng)營范圍有服務(wù)和銷售貨物,核定的增值稅是銷售貨物,我現(xiàn)在全部開服務(wù)的可以嗎
老師,公司車輛保險入什么科目?車船稅呢?
從小規(guī)模處確定3個點的專票,不管是否是自產(chǎn)都可以抵9個點的稅嗎
老師。這個管理費用,-800不減,數(shù)字對不上啊
老師,稅務(wù)系統(tǒng)自動將我公司的留抵抵抗了部分滯納金,那我是不是該入賬 借:營業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金 貸:進項稅額
最近有社保費返還的優(yōu)惠嗎,符合什么條件可以申請
一般納稅人勞務(wù)公司可以開1個點的稅票嗎,
老師,投資者投入機器設(shè)備,實收資本已經(jīng)實繳怎么賬務(wù)處理?
找郭老師,工服,折頁利潤分配分10月11.12分批做可以嗎?一次做一點,還是一張憑證搞定。
長期待攤費用二級科目寫啥
寫軟件使用費或者是辦公費。