?借:營業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金? 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現(xiàn)了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個25 營業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時沒有銀行流水,我怕到時候做銀行流水的時候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-滯納金。這樣做可以嗎?
老師,23年10月的時候,稅局查出我公司22年一部分進(jìn)項票有問題,當(dāng)時調(diào)出了,借利潤分配未分配利潤、營業(yè)外支出(滯納金)貸應(yīng)交稅費、銀行存款?,F(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調(diào)增就行了,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅不用管它了
老師你好,企業(yè)計提安全生產(chǎn)費用,是從每個項目計提嗎?
你好老師,我想問一下,超市充值會員,有贈送金額,怎么做賬
老師,工資個稅報0的,賬上需要做計提工資嗎
所有數(shù)據(jù)需填寫(仟RMB),并以仟分號,是什么意思?
保險公司賠償意外險給員工,需要繳納稅款嗎?
老師,我們都是以個體戶的形式注冊,然后是做奶茶店的,但是我們這個在小程序的話都是用老板的一個公司來注冊在平臺銷售,7-9月在公司未見有涉稅信息,報稅都是以個體戶來申報,這樣子是不是不對?
老師,公司股權(quán)工商變更后,在電子稅務(wù)局也要變更,那怎么操作
老師,外包服務(wù)費入什么科目
我們是餐飲企業(yè),客人25年1月份來就餐的,25年11月要求開票,可以嗎,有什么風(fēng)險
公司用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,怎么核查對應(yīng)會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么調(diào)整比較好?