這個需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款這邊。
老師,我們上個月從供應(yīng)商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發(fā)票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理?
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計10月才會收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
你好老師,公司買了一輛車,取得了進項票,當(dāng)月入賬了,但是進項稅是做了待認證。我們公司有一般計稅收入和簡易收入,這樣如果以后抵扣時的月份只開具了一般計稅的發(fā)票,那這個車輛的進項稅是不是不用轉(zhuǎn)出,全部抵扣就行了
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認,未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進項票, 確認收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
購進農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時候扣除進項,和加計扣除
老師公司有隱瞞收入,我應(yīng)該怎么做賬呢?
好的,老師,公積金和社保明細表在同一個表上,公積金當(dāng)月扣款,社保是次月扣款,那這明細表我附在公積金憑證后面了,社保扣款時就不符明細表了,可以嗎?
老師好,請問EXW成交方式在出口退稅時需要提供報關(guān)費發(fā)票嗎?需要在報關(guān)單上雜費一項填費用嗎?謝謝
請問國外項目,對方是國外公司。怎么確認收入啊,甲方是直接付款到法人個人賬戶的?
老師,我們替甲方支出的這個罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個對我們有什么影響呢?
木飾面可以開一批嗎,老師
老師您好,企業(yè)申報規(guī)上企業(yè)有哪些利弊呢?
老師,我們替甲方支出的這個罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個對我們有什么影響呢?
老師,你好,去年我們跟A公司簽的綠化工程合同,今年第二次付款,他們公司有官司,就委托第三方公司給我們付了工程款,是不是簽個委托付款協(xié)議就可以了?現(xiàn)在我們該怎么開票、怎么做賬呢?
沒申請退稅也要轉(zhuǎn)是嗎?純出口的貿(mào)易公司,每個月底,進項稅額、待抵扣進項稅額都不留數(shù),全部轉(zhuǎn)走是嗎?
因為你這個最終都是出口要退的呀,那你就要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款。