你好,學員做到預收賬款
老師好,我用的金蝶迷你版,1里面沒有預收賬款,我記到應收賬款的貸方,對嗎? 2收到的預收款需要換給對方我做,借:預收賬款 帶銀行存款,這樣對嗎
小規(guī)模納稅人收到技術(shù)服務(wù)費款,但是還未給對方開發(fā)票,怎么做賬
預收賬款是不是也可以用應收賬款的貸方去記,這部分預收未開票,做到應收賬款的貸方 也算是未開票收入是吧 和預收賬款借方等同
你好,小規(guī)模收到對方費用,未開票給對方,可以做成應收賬款嗎?還是要做成預收賬款?
收到運營費用,還沒有給對方開發(fā)票,掛到哪里?應收賬款還是預收賬款?
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
你好,就不能做到應收嗎?
小規(guī)模呀
也可以做到應收賬款的
我是想著以后都要開票,先做應收,后面開票在沖,預收掛著有風險,這樣可以嗎?
這個沒事的,學員,這個
直接坐到應收賬款
你好,我在請問一下老師,如果在應收,一直未開票,怎么辦?
實際發(fā)貨銷售的話,轉(zhuǎn)到收入的
是不是就像預收一樣,可以做成無票收入
是不是就像預收一樣,可以做成無票收入 是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利