您好,借銀行,貸預收或者應收
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務-服務費/信息技術服務費
小規(guī)模公司注銷時預收賬款未處理,我公司是技術服務業(yè)該業(yè)務實際已發(fā)生但未開票,預收賬款該怎么調平
我們外包了個研發(fā)合同,給對方公司做研發(fā)服務,我們給對方開具發(fā)票開的是研發(fā)和技術服務.技術服務費對吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點是一個點嗎?
小規(guī)模納稅人收到技術服務費款,但是還未給對方開發(fā)票,怎么做賬
老師小規(guī)模納稅人如果公司收到分包技術服務款100萬,合同是1年,給對方開專票,怎么確認收入,怎么做分錄
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
小規(guī)模還有一比環(huán)保部門的罰款支出,有憑證,做賬入什么費用,所得稅前可以扣除嗎
借營業(yè)外支出,貸銀行不能稅前扣除
今年4月份有一筆同樣的費用,當時做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在才知道不能稅前扣除,現(xiàn)在要怎么做分錄
借營業(yè)外支出,借管理費用,負數(shù)