你好,按照利潤表的數(shù)據(jù)的
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局數(shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師,請問下我這邊接手一家公司,但是主營業(yè)務(wù)收入期末數(shù)據(jù)和增值稅申報表上的數(shù)據(jù)不一致,我應(yīng)該以哪個為準啊
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了),現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,我想問下,我按照賬面的收入去申報增值稅的時候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個銷項數(shù)據(jù)比對不一致但是我們收入的確認不是按照發(fā)票來的,那我該怎么保持賬表一致呢
老師,請問我賬上的增值稅和系統(tǒng)不一致,找不出原因來,請問這種我是要向系統(tǒng)數(shù)據(jù)靠近調(diào)賬對嗎?賬上多的增值稅能計入營業(yè)外收入嗎?因為找不到原因來,是因為公司一直欠稅也有進行稅進來,說以導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)和賬上不一致。
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準備工作呢,資產(chǎn)評估要不要做,折舊要不要補提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下:車間4個工人,一個工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個廠長操做機器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費怎么核算我有點混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計通不過,然后怎么處理呢?需要補稅款嗎?
可是他上面的收入和增值稅申報表銷售額數(shù)據(jù)不一致啊
利潤表上的收入不是應(yīng)該和增值稅申報表的一致嗎
這個所得稅口徑和增值稅本身是不一致的
因為是之前的公司,所以我都不太理解為啥會差了兩萬多
不是都差不多嗎
不是的,口徑不一樣
有差額是正常的。學(xué)員
這個正常的,學(xué)員,這個