你好;? ? ?這部分是計(jì)入在建工程去 ; 到時(shí)完工轉(zhuǎn)? 固定資產(chǎn) -新價(jià)值 里面去的 ; 這部分是? 折舊費(fèi) 和保險(xiǎn)費(fèi) ;維護(hù)費(fèi)都是你的成本的??

老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ,我們公司收到這筆錢(qián)的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢(qián),但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn),然后再去付這筆錢(qián),這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬(wàn), 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn),共25萬(wàn), 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用,2萬(wàn),對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢(qián)2萬(wàn), 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司(海運(yùn)業(yè))的船光租給香港公司,做境外運(yùn)輸,我們公司只收光租收入,這是不是不用繳增值稅?那企業(yè)所得稅是不是要繳納?還有光租前的船修理費(fèi)能稅前扣除嗎?還有船的固定資產(chǎn)折舊能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們國(guó)內(nèi)公司新購(gòu)了一條舊船5000萬(wàn),修理100萬(wàn),光租給境外香港的一家公司,那這筆修理費(fèi)100萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有我們公司這條船的收入是租金,那什么費(fèi)可以入成本呢?折舊費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)等?
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們A公司有一條船舶光租給B公司,B公司又把這條船舶光租給境外香港C公司,那這條船舶的船殼險(xiǎn)跟保賠險(xiǎn)應(yīng)該是香港C公司支付,因?yàn)檫@條船舶的保險(xiǎn)是投保在境內(nèi)保險(xiǎn)公司的(保險(xiǎn)合同是A公司跟保險(xiǎn)公司簽訂)。實(shí)際上這筆保險(xiǎn)費(fèi)是由香港C公司支付;現(xiàn)在香港C公司委托B公司代為支付,B公司又委托A公司代為支付,那現(xiàn)在B公司把這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)給A公司后,A公司要不要開(kāi)發(fā)票給B公司?還是直接收到錢(qián)時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 -代付保險(xiǎn)費(fèi)?代為支付保險(xiǎn)時(shí)分錄為 借 其他應(yīng)付款-代付保險(xiǎn)費(fèi) 貸 銀行存款 這樣正確嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?

