你好,多付的退回,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬?
你好,請(qǐng)問發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工的個(gè)稅,需要退還這筆給員工,請(qǐng)問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個(gè)稅) 實(shí)際付給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個(gè)稅) 貸:現(xiàn)金
出納發(fā)工資的時(shí)候有個(gè)人的工資付了兩遍,然后多付的員工退回了,怎么做分錄
老師,您好,上個(gè)月工資表錯(cuò)了,計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500,導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來(lái)員工把這個(gè)1500退回來(lái)了,我這個(gè)月做賬怎么做呢,我是這么想的,當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000;上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500,兩個(gè)一抵,應(yīng)付職工薪酬就平了,可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對(duì)?如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500,借應(yīng)付職工1500,貸銷售費(fèi)用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺都有問題,求老師指點(diǎn)
銀行付工資給員工,多付了,后面員工又把多付的工資退回銀行賬戶,發(fā)放工資的時(shí)候怎么做平那筆多付的工資?
中國(guó)銀行卡收到:發(fā)某某工資匯款失敗退回的退款 (后面又用中國(guó)銀行把工資發(fā)給了這位員工)這筆怎么做憑證
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
收到退回的工資 不是:借:銀行存款,貸:其它應(yīng)付款--員工名字???
你好 多付的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 退回的時(shí)候,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬?