你好,全都可以 允許抵扣的3.24

1.?某無(wú)線電廠為一般納稅人,增值稅稅率為 13%,2019年 10月份有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下∶ (1)銷售收錄機(jī)一批給本市百貨大樓,其不含稅價(jià)為 40萬(wàn)元,按不含稅價(jià)15%給予折扣,開在一張專用發(fā)票上,注明的銷售額為34萬(wàn)元,稅額4.42萬(wàn)元;銷售給某市電器商場(chǎng)(一般納稅人)音響設(shè)備 10 套,開出增值稅專用發(fā)票,單價(jià) 1.2 萬(wàn)元/套(不含稅)。 (2)購(gòu)入電子元器件一批,取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)金額30萬(wàn)元,注明增值稅額3.9萬(wàn)元;購(gòu)入基建用木材一批,取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)金額2.6萬(wàn)元,注明增值稅額0.338萬(wàn)元。 假定本月取得的相關(guān)票據(jù)均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并抵扣,要求∶(1)計(jì)算該廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算該廠當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年四月承租一棟樓房,一樓作為職工食堂,二樓以上用于廠部,研發(fā)機(jī)構(gòu)和約約定租期五年不含稅,租金共計(jì)180萬(wàn)元,按年支付本月支付一年租金,取得增值稅專用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元,稅額3.24萬(wàn)元,計(jì)算四月準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年四月承租一棟樓房,一樓作為職工食堂,二樓以上用于廠部,研發(fā)機(jī)構(gòu)和約約定租期五年不含稅,租金共計(jì)180萬(wàn)元,按年支付本月支付一年租金,取得增值稅專用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元,稅額3.24萬(wàn)元,計(jì)算四月準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
一般納稅人A公司2011年購(gòu)入一層寫字樓,購(gòu)入后一直白用,2021年A公司與B公司簽具租賃協(xié)議,約定將該房產(chǎn)于2021年7月1日-2022年12月31日租給乙公司,月租金為6萬(wàn)元(不含稅),2021年7月為免租期,全部租金102萬(wàn)(不含稅)于2021年8月初一次性支付。該寫字樓房產(chǎn)原值2000萬(wàn)元,當(dāng)?shù)卣?guī)定的房產(chǎn)余值扣除比例為30%。A公司2021年關(guān)于該交易的可以選擇的稅務(wù)處理有( A.應(yīng)交增值稅5.1萬(wàn)元 B.應(yīng)交房產(chǎn)稅13.4萬(wàn)元 C.應(yīng)交增值稅3.24萬(wàn)元 D.在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),確認(rèn)租金收入102萬(wàn)元 E.在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),確認(rèn)租金收入34萬(wàn)元
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!

