購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅 是按合同金額的萬(wàn)分之三申報(bào)的

請(qǐng)問(wèn)印花稅:我們和A公司有交易往來(lái),是按照給他開(kāi)票的金額來(lái)計(jì)算嗎?我們交萬(wàn)分之三,開(kāi)票金額*萬(wàn)分之三?這樣計(jì)算嗎
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)辦公室交的契稅是公司自己在網(wǎng)上申報(bào)交給稅務(wù)局還是公司交給開(kāi)發(fā)商。還有印花稅是按合同金額的萬(wàn)分之三還是萬(wàn)分之五?謝謝
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話(huà),我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶(hù)簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價(jià)是150萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票另外計(jì)算?,F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方要求要商貿(mào)公司給開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)下需要加收多少個(gè)點(diǎn)的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開(kāi)票金額的萬(wàn)分之二還是不含稅金額的萬(wàn)分之二呢、?)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話(huà)對(duì)嗎?


契稅按購(gòu)買(mǎi)價(jià)*3%是自己申報(bào)還是交給開(kāi)發(fā)商
同學(xué),自己去稅局大廳申報(bào)