你好 借:庫存商品,貸:銀行存款 按實際支付的貨款金額入賬就是了?

老師您好,我想問下就是我們付運費給對方,但是對方開過來的發(fā)票金額比我實際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師你好,我想問一下,我們公司是購買方花了10000元購買貨物,對方公司收到10000元并且給了1000元的返回劵用于下次購買,請問這10000元和1000元對方公司怎么開票呀
老師你好,我想請教一下,公司買一批貨物,按照進(jìn)貨價賣給對方公司有問題嗎?這批貨實際是沒有利潤的,我們是只是代購的?
老師好,我想問一下哈,就是我們公司購買價值50000元的貨款,對方給返利11700,我實際支付了我38300,該怎么入賬呢
老師好。我想問一下哈,就是從對方公司進(jìn)貨200元一箱的貨物,他們每年有返利,是每年1月份給的返利不給錢以貨物的形式給,我們買給別人185,給別人開始185,這樣的話是怎么入賬呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本也還是安裝185嘛
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報員工工資個稅,從今年8月份才新增工資薪金個稅這個稅種,10月27日當(dāng)時申報經(jīng)營所得時,把老板的名稱和身份證號碼添加進(jìn)去才可以申報經(jīng)營所得。 今天在申報10月份員工工資個稅申報時,系統(tǒng)提示個體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報,但是個體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報的時候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報,我可以在綜合所得申報工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個點差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點普票給我們,承包商1%稅點是否合理
老師,涉稅實務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平
老師,建筑行業(yè),農(nóng)民工平臺代發(fā)分包的工資,需要他們開發(fā)票,是開人工費的專票還是工程款的專票?
老師甲把錢打給甲公司員工做采購,甲公司員工再把款打給乙公司的代售員或者是乙公司的員工,這個做賬是不是需要甲公司的員工出支付給乙公司員工的支付記錄和代付證明?還是甲公司寫一個代付證明讓甲公司的員工簽字,并蓋上甲的公章做證明,再附上乙開回的發(fā)票入賬也可以
11700不用入賬是嘛?
對方給的貨價值50000?
你好,是的,直接按?50000減去?11700之后的金額入賬就是了?
是直接寫:借庫存商品38300貸銀行存款38300嘛?
你好,是的,是這樣的
老師,就是這批貨50000元的貨如果涉及分期的話,是怎么弄呢?比方說可能2-3月才能收到呢?
你好,先付款的時候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 商品入庫的時候 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。