對方公司收到10000元,按1萬元開票 下次使用1000元時,按銷售折扣開票,折扣1000元
老師您好,就是突然有些懵了,我想問下,比如我們公司幫別的公司開10000元的13個點專票,我們公司收7個點的手續(xù)費,那么對方要給我們的稅金是10000×20%=2000元對吧(我們公司繳稅1300元,賺700元)
老師,請教一個賬務(wù)處理: 員工A購買一項該設(shè)備,通過我公司以融資租賃方式購買。 1: 10月1日收到A匯入我公司賬戶10000元按揭款。 2:10月15日;我公司支付融資租賃公司按揭款1000 0元。 3:10月19日,我公司收到對方剛開局按揭款發(fā)票1 0000元。 請問以上3步的賬務(wù)處理。
老師你好,我想問一下,我們公司是購買方花了10000元購買貨物,對方公司收到10000元并且給了1000元的返回劵用于下次購買,請問這10000元和1000元對方公司怎么開票呀
老師好,我想問一下哈,就是我們公司購買價值50000元的貨款,對方給返利11700,我實際支付了我38300,該怎么入賬呢
您好老師物業(yè)購買五金交電10000元,對方也給我們開局了發(fā)票,但是它陽了來我們公司取不了支票,可以轉(zhuǎn)過你再給支票嗎?分錄怎么寫
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
老師你好,如果是我們購買了1萬元的貨物,對方公司返利給我們1000元,請問這1萬元和1000元怎么開票呢
對方公司收到10000元,按1萬元開票 下次使用1000元時,減去該優(yōu)惠券,按銷售折扣開票,折扣1000元
老師你好,這次是返利1000元不是給的返回劵,請問這個返利需不需要開紅字發(fā)票呢
?返利,需要開紅字發(fā)票
老師你好,我們收到返利的紅字發(fā)票是沖減成本呢還是記其他業(yè)務(wù)收入呢
收到返利的紅字發(fā)票是沖減成本