有風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)被認(rèn)為虛開發(fā)票。
我公司和別的公司合作出書,在我們自己開發(fā)的平臺(tái)app上賣書,我們出稿酬,對(duì)方出出版及發(fā)行費(fèi),我這開發(fā)票開圖書,是否合適呢?我們成本只有稿酬,稿酬做賬還是勞務(wù)費(fèi),這樣只有收入沒有成本,倒是還是開平臺(tái)服務(wù)費(fèi)呢?我看以前是開平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我覺得不對(duì),應(yīng)該開圖書,圖書是免稅的,又怕稅務(wù)看這個(gè)成本收入不匹配,覺得我在偷逃稅款,
老師,小規(guī)模公司去年成立的,是商貿(mào)企業(yè),銷售貨物,沒有成本發(fā)票,但是交了企業(yè)所得稅,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,公司賣圖書的,取得圖書的成本都沒有發(fā)票,但是公司其他的費(fèi)用很高。想問一下所有的圖書成本都沒有取得發(fā)票這樣會(huì)不會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師容我們老板有4個(gè)公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會(huì)外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時(shí)候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺(tái)賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺(tái)賣書這兩個(gè)主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進(jìn)書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對(duì)不合理的對(duì)吧 應(yīng)該進(jìn)書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧
我想咨詢一個(gè)問題:就是我們有一個(gè)供應(yīng)商有公司但是開票需要加稅點(diǎn),老板覺得加稅點(diǎn)貴,我們是公轉(zhuǎn)私給他結(jié)算的貨款,不要發(fā)票,這樣不會(huì)有太大風(fēng)險(xiǎn)吧,本應(yīng)取得發(fā)票卻沒取得
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
為什么會(huì)被認(rèn)為虛開發(fā)票呢?
哦,你沒有購入就有銷售,稅務(wù)局沒有監(jiān)控到你購入的發(fā)票。
但是對(duì)方要求,如果開票就要多收一個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)
有賬戶支出,以及合同也不行嗎?
實(shí)際你有銷售沒有的
有進(jìn)貨也有賣貨,中間就是對(duì)方?jīng)]有開票而已
那你留存好購入的證明吧
有采購單這些
發(fā)貨單運(yùn)輸單這個(gè)有嗎