余額在借方,表示已經(jīng)支付了,貸方余額表示未付
我在一家建材公司工作,老板有五六家門(mén)店,主要經(jīng)營(yíng)木門(mén)、吊頂、地板等。 我剛來(lái)不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬(wàn)的利潤(rùn),老板說(shuō)不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬(wàn)的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤(pán)庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問(wèn)題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒(méi)有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒(méi)有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師,這個(gè)憑證的意思是,利潤(rùn)分配給了橙家人網(wǎng)絡(luò)信息科技公司11000多,還有16000多的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)付給國(guó)燊實(shí)業(yè),而實(shí)際未付對(duì)嗎?
老師,這個(gè)分錄的意思就是沖減陳章春的其他應(yīng)收款27000多元,用來(lái)沖減應(yīng)分配給橙家人網(wǎng)絡(luò)信息科技公司11000多元利潤(rùn),再?zèng)_減分配給國(guó)燊實(shí)業(yè)16000多元利潤(rùn),對(duì)嗎? 這個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎?總感覺(jué)怪怪的
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn)(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬(wàn)在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤(rùn)是22萬(wàn)。另外,86萬(wàn)服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬(wàn)未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒(méi)有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來(lái)抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 43.5萬(wàn) (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 86萬(wàn) 貸:銷售費(fèi)用 86萬(wàn) (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬(wàn) 這些分錄做的對(duì)嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
下列關(guān)于外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)應(yīng)稅所得審核的規(guī)定,表述錯(cuò)誤的是()。 A.采取查賬征稅方法的,應(yīng)根據(jù)納稅人對(duì)外簽訂的合同,對(duì)照會(huì)計(jì)賬簿及收支原始憑證,核查常駐代表機(jī)構(gòu)的傭金、回扣收入是否全部入賬,有無(wú)收入結(jié)算、支付地點(diǎn)在境外,或者直接支付給總機(jī)構(gòu)而未記收入的情況 B.采取核定征稅方法的,應(yīng)根據(jù)納稅人的經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)賬,對(duì)照銀行存款對(duì)賬單,審核企業(yè)計(jì)稅費(fèi)用支出是否全部入賬,有無(wú)應(yīng)由納稅人負(fù)擔(dān)但未在賬面中反映的費(fèi)用 C.代表機(jī)構(gòu)利息收入不得沖抵經(jīng)費(fèi)支出額,發(fā)生的實(shí)際應(yīng)酬費(fèi),以實(shí)際發(fā)生數(shù)額記入經(jīng)費(fèi)支出額 D.代表機(jī)構(gòu)的核定利潤(rùn)率不應(yīng)低于20% 老師,這題答案是D?意思是10%?
拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi)
正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在個(gè)體戶開(kāi)票需要條件哪些支撐合法。就是沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我們老板馬上要開(kāi)100萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說(shuō)的四流一致嗎?
合并報(bào)表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬(wàn)的A產(chǎn)品給子公司,銷售價(jià)20萬(wàn),子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價(jià)是22萬(wàn)
跨境電商,購(gòu)買(mǎi)發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費(fèi)用么
老師好,中級(jí)聽(tīng)誰(shuí)的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬(wàn)。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對(duì)嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬(wàn)一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請(qǐng)問(wèn)我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在開(kāi)票需要加稅點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?