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老師。我們是在建工程期間收到的政府補助。480萬。。收到當(dāng)時我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬一把計入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??

2025-07-21 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 11:17

你好,這個是稅務(wù)局的認(rèn)定了。 他們認(rèn)定這筆錢是屬于需要交稅的收入。 你按他們的要求做就行。他的意思是做營業(yè)外收入。

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快賬用戶7178 追問 2025-07-21 11:18

但是這樣的話要交很多稅啊。企業(yè)都是虧損狀態(tài)。我們是一般納稅人小微企業(yè)性質(zhì)。我們這筆收入是按25%交。還是5%??

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:18

你好,這個是看企業(yè)整體是小微企業(yè)還是一般企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:19

看以前能彌補的虧損有多少

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快賬用戶7178 追問 2025-07-21 11:27

我們整體就是小微企業(yè)。以前彌補虧損大概50萬。。那我如果吧480萬一把計入收入。那不是就不是小微企業(yè)了。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:28

你好,是的。所以這種最好還是跟稅務(wù)局先協(xié)商一下。

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快賬用戶7178 追問 2025-07-21 11:29

最好還是要按固定資產(chǎn)年限攤銷。。要不然企業(yè)那受得了

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:31

你好,是的。一般稅務(wù)局是會同意的。你也愿意交稅,只是要分期確認(rèn)收入

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快賬用戶7178 追問 2025-07-21 11:34

好的。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:34

你好,不用客氣的了。

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你好,這個是稅務(wù)局的認(rèn)定了。 他們認(rèn)定這筆錢是屬于需要交稅的收入。 你按他們的要求做就行。他的意思是做營業(yè)外收入。
2025-07-21
如果符合不征稅收入條件,收到當(dāng)年就可以作為不征稅收入處理,不用等到固定資產(chǎn)形成;如果不符合條件,收到當(dāng)年要計入應(yīng)稅收入。會計上先計入遞延收益,符合不征稅收入條件的,后續(xù)固定資產(chǎn)形成,遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入等科目時,相應(yīng)做納稅調(diào)減,資產(chǎn)折舊部分做納稅調(diào)增。
2024-12-04
您好,如果有政府文件且指定專項用途財稅2011年87號文不繳所得稅;否則納入收入要交稅的。
2022-08-14
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
2022-04-27
你好,這個在企業(yè)所得稅年報時,是要一次性計入收入的。 這樣做賬是沒問題的。
2022-04-26
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