你好,匯算清繳的時候是不會退的。
老師,個稅匯算清繳的時候,正常工資薪金所得的個稅可以多退少補(bǔ),那涉及到勞務(wù)報酬收入呢,可不可以在匯算清繳的時候一樣多退少補(bǔ)呢?
公司20年所得稅匯算清繳可以退企業(yè)所得稅358元,現(xiàn)在稅務(wù)局讓修改匯算清繳表辦退稅,我們公司不想退這筆錢,要怎么調(diào)匯算清繳表。
偶然所得繳20%的個稅,那做匯算清繳時可以退嗎?
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)上年多繳企業(yè)所得稅了,可以退企業(yè)所得稅。那么,申請退有沒有時限要求的?不退可以嗎?
年底虧損,之前預(yù)繳企業(yè)所得稅費,匯算清繳時可以退稅20萬,所以辦理該退稅有風(fēng)險嗎?會被稅局查嗎?
注銷前注冊資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個點的稅,之前的進(jìn)項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做啊?謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運(yùn)費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?