學(xué)員您好,是的,對 你好,可以查的,一般沒問題

老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護費280元,季報的時候不用交增值稅,請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費用 -280 .?
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
老師,稅控盤每年的維護費280元,在入賬的時候,是不是要沖減管理費用,如果要查明細(xì)賬的話,在借:管理費用-辦公費280是可以查到這筆明細(xì)賬的嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當(dāng)期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務(wù)報表里的利潤表,他說要看費用明細(xì),我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師,是在購買的當(dāng)期,就要同時做購買稅控盤費用的賬務(wù)處理和支付稅控盤維護費280的賬務(wù)處理嗎?舉個例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺稅控盤1000元,那么在9月份支付款項,拿到發(fā)票的時候,分別做兩筆,一筆,購買稅控盤費用的賬務(wù)處理借:管理費用-辦公費1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費用-辦公費-280,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報增值稅的時候,在增值稅申報表里面把減免稅額這筆280,填進去抵扣?
是的沒錯, 是這樣的,看來,您的基礎(chǔ)很不錯。是做過的吧
老師,我實際是沒有自己操作過我說的這些的。包括賬務(wù)處理。我只是之前了解過相關(guān)實操處理。但是我之前的工作中,由于財務(wù)人員配置比較齊全,有些業(yè)務(wù)我接觸不到,所以我的實操經(jīng)驗不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當(dāng)于是主辦會計吧,而且公司只設(shè)一個會計崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實內(nèi)心是有點急的。
現(xiàn)在是有這個情況,現(xiàn)任兼職會計從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報表勾稽關(guān)系不對。讓他自己查了下原因,他說,他建賬的時候,損益類有3個科目有期初余額。其中有一個損益類科目管理費用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費用-辦公費的明細(xì)賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細(xì)賬。沒找到這筆管理費用280的明細(xì)賬
公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個兼職會計做的
你好,直接問對方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務(wù)。
老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個期初余額。導(dǎo)致2019年的年報的報表勾稽關(guān)系不對。如果要調(diào)的話,是只能調(diào)219年的報表嗎?還是說,要在2022年(當(dāng)期)調(diào)賬?
同學(xué)您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調(diào)當(dāng)期建賬開始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒調(diào)就調(diào)當(dāng)期現(xiàn)在這期也行的
老師,在2022年調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)?怎么做賬務(wù)處理?
金額不大的也可簡化處理一次性記當(dāng)期損益調(diào)整
老師,您說的,在當(dāng)期損益調(diào)整,是怎么調(diào)賬?因為畢竟是2019年的差異,在2022年做調(diào)整的話。
小額的直接做在當(dāng)期損益就行了,不需通過以前年度損益調(diào)的