同學(xué)你好,開票給客戶是0稅率的。
老師您好 之前我們做的是貨代 是國際貨物運(yùn)輸代理 開具的發(fā)票都是免稅的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 現(xiàn)在我們的母公司租給我們一條船 我們現(xiàn)在有自己的船運(yùn)輸了 那涉及到有關(guān)的項目開具的發(fā)票需要進(jìn)行更改嗎 更改的話是改成什么呢
老師您好 我們是貨代 開的發(fā)票都是國際貨運(yùn)代理 免稅的 然后現(xiàn)在我們現(xiàn)在租了別人的船 但是有船沒有集裝箱 要問租箱公司租集裝箱 租箱公司是境內(nèi)公司 那我們向客戶開的發(fā)票有什么要求嗎 還是說和之前一樣開代理費(fèi)就可以了?
老師您好,境外的單向境內(nèi)單位提供期租服務(wù),就是把船租給我們,我們用于國際貨物運(yùn)輸,但是我們營業(yè)執(zhí)照上是無船承運(yùn),也就是不能有自己的船,都是租來的船來運(yùn)輸,那我們開票給客戶是0勝率還是免稅呢
物業(yè)直接把土地免費(fèi)提供給我們單位作為停車場使用,我們單位就是做停車運(yùn)營的,日后根據(jù)這個停車場的收益進(jìn)行收費(fèi)。1.這種屬于租賃還是管理費(fèi)核算比較合適呢,如何才能最大程度的減少稅務(wù)上的風(fēng)險呢,因為有個老師說這種屬于分紅形式,除了股東外是不被允許的。但是這就不能類似于大型商場銷售提點(diǎn)那種可變對價嗎
我朋友是進(jìn)口貨物的企業(yè),按理應(yīng)該境外企業(yè)自己訂艙把貨運(yùn)給我們,但是現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)很貴,有時我們訂會比客戶訂便宜,然后現(xiàn)在客戶就讓我們訂艙。那我們肯定要賺錢,不白忙活,我們收到訂艙款之后把款給船公司 我們賺個差價 那我們增值稅這塊怎么交,開票怎么開呢 老師 意思是我們進(jìn)口貨物,但是進(jìn)貨的海運(yùn)費(fèi)這塊我們來訂,我們有賺這部分差價
請問下A公司某個員工介紹了B公司的人來上班給A公司員工發(fā)放了介紹費(fèi),這筆費(fèi)用算哪個公司的?
老師你好,能給推會計繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,手機(jī)可以登錄聽課的,前兩天已經(jīng)進(jìn)行采集過,費(fèi)用也交了,在電腦上能聽,但在手機(jī)沒找明白
請問老師,甲單位是加油站,跟乙銀行合作,客戶刷乙銀行的卡,比如購買100元的油品,用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以,100-74.99=25.01元,其中25元乙銀行承擔(dān),另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請問老師,100元的客戶來加油,我們給客戶開發(fā)票開100元還是74.99元,甲加油站實(shí)際收到99.99元。
外購的軟件直接作為存貨銷售,不符合即征即退政策是肯定的,開具軟件發(fā)票需要備案嗎
老師,公司第一次交社保一定要賬戶有錢,國稅才會體現(xiàn)報表嗎?
老師,這兒為什么是用300x10%,不是普通發(fā)票嗎,300萬不是含稅的嗎
住房公積金基數(shù)可以更改嗎
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進(jìn)來的進(jìn)項票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個處理的話計入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
您好,只要咱的實(shí)際工資是5000元,且當(dāng)?shù)貨]特殊限制,公積金基數(shù)可以按5000元申報(只要不超當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍上限)。個稅申報收入因扣了社保、公積金后變成4000多元是正常的-單位按咱實(shí)際工資5000元繳公積金,同時依法扣社保、公積金后按4000多元報個稅,完全合法合規(guī),不違法。這個公積金基數(shù)不小心5000輸成了6000可以嗎,還是不高于2360*3=7080就可以了
老師,請問如果社保顯示在臨時戶里,能知道是不是自己交社保嗎
0稅率的話進(jìn)項稅額是不是可以抵扣的?
同學(xué)你好,0稅率的進(jìn)項稅額是不可以抵扣的。
我的意思是對方開過來的專票可以抵扣嗎?
同學(xué)你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的。
那0稅率和免稅的區(qū)別是啥 老師
同學(xué)你好,零稅率和免稅的區(qū)別是,零稅率的稅率為零,納稅人實(shí)際上不需要繳納稅款;而免稅是未達(dá)到納稅的起征點(diǎn)或者國家給予優(yōu)惠政策而不需繳納稅款,是免除納稅人繳納稅款的義務(wù),沒有相應(yīng)的稅率。
老師你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的,這是正確的嗎?我查了好像是可以抵扣的呢
同學(xué)你好,不好意思,是我搞錯了,零稅率在計算繳納增值稅時,銷項稅額按照0%的稅率計算,進(jìn)項稅額允許免抵退的。
什么情況下開給客戶是免稅的啊 老師
同學(xué)你好,你指的國內(nèi)業(yè)務(wù)還是國際業(yè)務(wù)?
就是國際業(yè)務(wù) 因為之前開給對方的都是運(yùn)輸服務(wù)-國際貨物運(yùn)輸 免稅的
同學(xué)你好,境內(nèi)單位和個人以無運(yùn)輸工具承運(yùn)方式提供的國際運(yùn)輸服務(wù),由境內(nèi)實(shí)際承運(yùn)人適用增值稅零稅率;無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營者適用增值稅免稅政策。
同學(xué)你好,不好意思,我們一起探討啊,現(xiàn)在我也就點(diǎn)懵了。
是這樣的,老師,我們是貨代公司,沒有自己的船,營業(yè)執(zhí)照也是無船承運(yùn),現(xiàn)在發(fā)展了新的業(yè)務(wù)模式,租了別人的船來運(yùn)輸,就想問問到底是屬于免稅還是0稅率
同學(xué)你好,這樣的話,貴單位是屬于無運(yùn)輸工具承運(yùn)方式提供的國際運(yùn)輸服務(wù),而是境內(nèi)實(shí)際承運(yùn)人,對吧。
同學(xué)你好,或者換句話說,貴單位租了船,雖然營業(yè)執(zhí)照是無船承運(yùn),實(shí)際是有船承運(yùn)了。對吧。
對的 但是是租的船
承運(yùn)人是我們
同學(xué)你好,那就是0稅率了,不是免稅的。
我也有點(diǎn)疑問 就是我們沒有自己的船 這種算不算無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)
同學(xué)你好,我的理解,租了船,就不算無運(yùn)輸工具的承運(yùn)業(yè)務(wù)了。