你好,視同銷售,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械有限公司,賣貨物給醫(yī)院,醫(yī)院要求贈(zèng)送一臺電腦給她們,請問我這個(gè)電腦該怎么做賬務(wù)處理,我們買了電腦也收到發(fā)票了
我們投資公司收購一家醫(yī)院,分兩個(gè)主體來收購,一家是收購物業(yè)土地,一家收購醫(yī)院牌照,請問對方怎么開票給我們,需要交什么稅?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺醫(yī)療設(shè)備要贈(zèng)送給另一家醫(yī)院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師:我們是一家私立醫(yī)院,外面專家給我們醫(yī)院提供的專家咨詢費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師。您好,我們是做各大醫(yī)院科室檢驗(yàn)耗材的,比如說我進(jìn)一批檢驗(yàn)耗材,廠家送給我一臺設(shè)備,我可不可以把這批耗材跟設(shè)備都同時(shí)正價(jià)賣給醫(yī)院???
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
用不用去稅務(wù)局代開發(fā)票呀?
這個(gè)看對方需求,可以開具
增值稅稅率是多少?
如果說你是小規(guī)模納稅人3%一般納稅人13%。
我們怎么做會計(jì)分錄?
借營業(yè)外支出 貸相關(guān)的資產(chǎn),同時(shí)貸增值稅。
這是一臺使用過的社備,不用走固定資產(chǎn)清理科目嗎,增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定?
需要走固定資產(chǎn)清理啊,你帶一下光頭資產(chǎn),那你這個(gè)是固定資產(chǎn),你就貸固定資產(chǎn)清理啊。
增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定,是按原值減去累計(jì)折舊數(shù),還是雙方協(xié)商的價(jià)格?
增值稅是按照現(xiàn)在你這個(gè)設(shè)備,你這個(gè)支撐它的一個(gè)功能,市場價(jià)格來確定它的依據(jù)。
舊設(shè)備現(xiàn)在的市場價(jià)格我也不知道是多少呀?由誰來給定呢?
評估啊,或者是你看一下其他企業(yè)他們正常的銷售價(jià)格呀。
老師:增值稅納稅申報(bào)表怎么填,銷售的分錄是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅無票收入這里怎么填?