你好,視同銷售,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械有限公司,賣貨物給醫(yī)院,醫(yī)院要求贈(zèng)送一臺(tái)電腦給她們,請(qǐng)問我這個(gè)電腦該怎么做賬務(wù)處理,我們買了電腦也收到發(fā)票了
我們投資公司收購一家醫(yī)院,分兩個(gè)主體來收購,一家是收購物業(yè)土地,一家收購醫(yī)院牌照,請(qǐng)問對(duì)方怎么開票給我們,需要交什么稅?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺(tái)醫(yī)療設(shè)備要贈(zèng)送給另一家醫(yī)院,請(qǐng)問我們都需要繳納什么稅?
老師:我們是一家私立醫(yī)院,外面專家給我們醫(yī)院提供的專家咨詢費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷課數(shù)對(duì)應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來不超過30W的數(shù),這會(huì)種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個(gè)月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?
用不用去稅務(wù)局代開發(fā)票呀?
這個(gè)看對(duì)方需求,可以開具
增值稅稅率是多少?
如果說你是小規(guī)模納稅人3%一般納稅人13%。
我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄?
借營業(yè)外支出 貸相關(guān)的資產(chǎn),同時(shí)貸增值稅。
這是一臺(tái)使用過的社備,不用走固定資產(chǎn)清理科目嗎,增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定?
需要走固定資產(chǎn)清理啊,你帶一下光頭資產(chǎn),那你這個(gè)是固定資產(chǎn),你就貸固定資產(chǎn)清理啊。
增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定,是按原值減去累計(jì)折舊數(shù),還是雙方協(xié)商的價(jià)格?
增值稅是按照現(xiàn)在你這個(gè)設(shè)備,你這個(gè)支撐它的一個(gè)功能,市場(chǎng)價(jià)格來確定它的依據(jù)。
舊設(shè)備現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格我也不知道是多少呀?由誰來給定呢?
評(píng)估啊,或者是你看一下其他企業(yè)他們正常的銷售價(jià)格呀。
老師:增值稅納稅申報(bào)表怎么填,銷售的分錄是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅無票收入這里怎么填?