100-成本)*2.5%-7000多=0 求這個(gè)成本就可以了。
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
@郭老師,追問次數(shù)用完,第一季度交了七千多的企業(yè)所得稅
老師想問一下,現(xiàn)在做完一月的賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細(xì)賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計(jì)提了五十多萬,余額38萬,實(shí)際上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經(jīng)在第一季度交了,現(xiàn)在怎么辦?
老師報(bào)了第四季度的企業(yè)所得稅,交了七千元,之前沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,該如何處理賬務(wù)
老師,請(qǐng)問第一季度負(fù)利潤(rùn)還要交企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)橥赓~做的利潤(rùn)表利潤(rùn)為負(fù)數(shù),還交了二千多所得稅
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
還有虧損呢,哪里可以看到有無彌補(bǔ)虧損
你好,匯算清交五月份的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,最后一列。
在成本后面增加一欄,減去彌補(bǔ)虧損。
不用考慮高企這個(gè)嗎
我選擇的是小型微利企業(yè),最優(yōu)惠的2.5%。
如果你想考慮高新企業(yè)的話,需要考慮加計(jì)扣除。
100-成本-彌補(bǔ)虧損-加計(jì)扣除)*15%-7000多=0
到時(shí)候申報(bào)應(yīng)該是按小微企業(yè)的稅率來
100-成本-彌補(bǔ)虧損-加計(jì)扣除)*2.5%-7000多=0
我看了今年報(bào)的去年的匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額742572.03
加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)要在哪里看?
100萬-成本-742572.03-加計(jì)扣除)*2.5%-7000多=0
彌補(bǔ)虧損那個(gè)是年底再彌補(bǔ)吧?
預(yù)繳的時(shí)候就可以彌補(bǔ)。
如果1至8月研發(fā)費(fèi)用646297.52,第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以抵減多少?
預(yù)繳的時(shí)候抵扣不了的,你匯算清交的時(shí)候可以加急扣除制造行業(yè)的是100%,其他的75%。
這個(gè)可彌補(bǔ)虧損的金額是看哪個(gè)?
你好,1295033這個(gè)就是的最后一行,最后一列。
可彌補(bǔ)100多萬是不是不用成本票了?
對(duì)的是的,可以不用的。
老師,我剛才上傳的這個(gè)圖片這個(gè)彌補(bǔ)虧損的表格要怎么理解,怎么會(huì)有這么多金額?
還在嗎郭老師,能快點(diǎn)嗎
是你2020年和2021年結(jié)轉(zhuǎn)下來的啊。
你這兩年都是虧損的合計(jì)加起來的。