您好,是根據(jù)發(fā)票匯總表 進(jìn)銷發(fā)票金額相加 繳納印花稅的
購銷合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
購銷合同印花稅是根據(jù)合同金額繳納還是發(fā)票金額進(jìn)行繳納?
老師印花稅購銷合同繳納的 沒有購銷合同的 按照發(fā)票匯總表進(jìn)銷項(xiàng)金額繳納嗎
老師印花稅購銷合同 根據(jù)發(fā)票匯總表 進(jìn)銷發(fā)票金額相加 繳納印花稅是嗎
老師印花稅購銷合同,然后沒有合同,我按發(fā)票匯總表統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷項(xiàng)金額對(duì)吧!
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
好的老師
不管有沒有合同 只要繳納了就交是吧老師
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
收到老師 老師直接找發(fā)票匯總表繳納印花稅就是最直白的方法是吧
對(duì)在合規(guī)就是最直接的
收到老師 謝謝 辛苦
你得把購貨金額也加上啊
發(fā)票匯總表 銷售金額和購買金額相加這樣了理解對(duì)嗎老師
是價(jià)稅合計(jì)金額吧
對(duì)的沒錯(cuò)? 就是這個(gè)意思
收到老師 辛苦辛苦
恩 幫忙給個(gè)五星好評(píng)