對(duì)的,是的,即使有留底也不允許抵扣的。
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人,有簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?去年前年取得的專票跟今年這個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目沒關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?即使有留底稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅也得單獨(dú)繳納嗎
老師,建筑業(yè)簡(jiǎn)易征收開具的3%的發(fā)票是必須繳納增值稅嗎?進(jìn)項(xiàng)留底稅額稅務(wù)系統(tǒng)都不能直接抵扣嗎?
增值稅一般納稅人,即有一般計(jì)稅,也有簡(jiǎn)易計(jì)稅,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加留底,大于簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的銷項(xiàng)合計(jì),那簡(jiǎn)易計(jì)稅部分可以抵扣嗎?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
這個(gè)稅額單獨(dú)算出必須繳納是嗎老師!
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師然后簡(jiǎn)易計(jì)稅也不可以享受50%減免政策是嗎
你好,具體的是哪一個(gè)政策?流水兩費(fèi)減半嗎?
對(duì)老師 附加稅
小型微利企業(yè)就可以的。
小微企業(yè)多少稅率都可以減半是哪里老師
你好,對(duì)的是的都可以減半。