借預(yù)付賬款,貸銀行存款,你當(dāng)月用多少做多少就可以的。
老師,小規(guī)模,酒店行業(yè),請(qǐng)問(wèn),我們把一處房產(chǎn)租給對(duì)方,在電費(fèi)這一塊,對(duì)方自己交,開(kāi)不了發(fā)票,所以和我們協(xié)商由我們給幫對(duì)方交電費(fèi),然后對(duì)方把電費(fèi)給我們,但是需要我們給對(duì)方開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我們預(yù)繳了5000的電費(fèi),然后物業(yè)公司一次性把5000的發(fā)票開(kāi)給我們了。但是我們電費(fèi)還沒(méi)用完,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是物業(yè)公司,小區(qū)物業(yè)費(fèi)我們繳納了然后收到發(fā)票怎么做賬吖
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)要求公司預(yù)存電費(fèi)10000元,我們付款10000后物業(yè)直接就開(kāi)了10000元的電費(fèi)發(fā)票給我們,那我這個(gè)帳要怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司電費(fèi)是交給物業(yè)公司的,因?yàn)樨S水期返電費(fèi),返的電費(fèi)要比3月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)還多,物業(yè)公司說(shuō)3月就不開(kāi)票,把電費(fèi)抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶(hù),款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷(xiāo)售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
開(kāi)的專(zhuān)票,還有稅的。我怕到時(shí)候這個(gè)沒(méi)有攤好會(huì)有差異
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
我們沒(méi)有開(kāi)設(shè)預(yù)付賬款這個(gè)科目 是不是直接做到應(yīng)付賬款-XX-電費(fèi),貸;銀行存款。然后我這個(gè)月比如用了1000,我就做沖1000的應(yīng)付賬款?這個(gè)稅款也一起沖?那這個(gè)發(fā)票要抵扣的話(huà)只能等5000沖完了才抵扣是嗎?
你好,你的增值稅可以一次抵扣的,增值稅不用沖的。
借應(yīng)付賬款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款。
然后用了1000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款1000。
哦哦 那就是我借:應(yīng)付賬款-XX 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 實(shí)際用了電費(fèi)的時(shí)候 借:制造費(fèi)用-電費(fèi)或者管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-XX 是這樣做嗎老師?
可以的,可以這么做。
好的 謝謝老師
老師 我們買(mǎi)了一臺(tái)攻絲機(jī) 金額是2774.34元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算不算固定資產(chǎn)?不算的話(huà)做到制造費(fèi)用里面還是做到哪里?
好,可以做固定資產(chǎn)的,也可以直接做到制造費(fèi)用,制造費(fèi)用可以寫(xiě)二級(jí)科目資產(chǎn)的名字。
那這個(gè)直接計(jì)入制造費(fèi)用,這個(gè)需要分?jǐn)倖??還是直接就近成本了?
你好,直接做到制造費(fèi)用就不需要分?jǐn)偭恕?
那這個(gè)月成本會(huì)不會(huì)很高?還買(mǎi)了2個(gè)儲(chǔ)氣罐單價(jià)也1500多 這個(gè)也直接進(jìn)制造費(fèi)用嗎?
好,制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去, 生產(chǎn)成本有完工入庫(kù)的才結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,沒(méi)有入庫(kù)的做到生產(chǎn)成本掛賬就可以的,下一個(gè)月可以繼續(xù)使用。
好的 好的,老師那我們買(mǎi)的儲(chǔ)氣罐也計(jì)入制造費(fèi)用里面還是機(jī)物料消耗里面?
制造費(fèi)用易耗品 里面的。
好的,老師一般機(jī)械設(shè)備多少金額的算固定資產(chǎn)?
你好,2000或者是3000以上都可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。