同學(xué)您好,農(nóng)戶自產(chǎn)自銷(xiāo)的免交個(gè)稅的

老師你好; 1.農(nóng)業(yè)合作社(小規(guī)模納稅人)自產(chǎn)自銷(xiāo)的未加工的茶葉鮮葉,增值稅和所得稅都是免稅的嗎? 2.合作社收購(gòu)農(nóng)民的鮮茶葉再銷(xiāo)售,與自產(chǎn)自銷(xiāo)是一樣的嗎? 3.開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候應(yīng)選擇1%還是選免稅呢?
你好老師,茶葉初制所銷(xiāo)售茶葉需要繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
老師好,農(nóng)民開(kāi)了個(gè)個(gè)體工商戶,賣(mài)自己種植的茶葉,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶,租的店鋪賣(mài)茶葉(可以直接泡水喝的茶葉,不是毛茶,不需再加工),批發(fā)或零售。 1、涉及哪些稅要交?個(gè)人所得稅嗎?印花稅?增值稅?附征稅? 2、剛開(kāi)始一定是小規(guī)模納稅人身份吧? 3、銷(xiāo)售額達(dá)到多少要升一般納稅人?
個(gè)體工商戶,租的店鋪賣(mài)茶葉(可以直接泡水喝的茶葉,不是毛茶,不需再加工),批發(fā)或零售。 以下資料及計(jì)算是否正確? 5、核定征收有:①既核定經(jīng)營(yíng)額又核定所得額(即定期定額)、②不核定經(jīng)營(yíng)額但核定所得額(即按實(shí)際經(jīng)營(yíng)額和所得率征收)。 5.1、既核定經(jīng)營(yíng)額又核定所得額(即定期定額):應(yīng)納個(gè)稅=(月核定經(jīng)營(yíng)額10萬(wàn)*核定所得率30%*12個(gè)月-5000元*12個(gè)月)*經(jīng)營(yíng)所得稅率20%-1.05萬(wàn)=4.95萬(wàn)元。 5.2、不核定經(jīng)營(yíng)額但核定所得額:1-12月累計(jì)收入100萬(wàn)元,按核定所得率10%計(jì)算應(yīng)納稅所得額=100萬(wàn)*30%=30萬(wàn),應(yīng)納個(gè)稅=30萬(wàn)*經(jīng)營(yíng)所得稅率20%-速算扣除數(shù)1.05萬(wàn)=4.95萬(wàn)。這里不能再減“扣除費(fèi)用每月5000.00元”是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


如果是收來(lái)加工的就不免嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那按多少稅率來(lái)征收
你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是9%