已經(jīng)回復(fù)給您一次,預(yù)付款沒有數(shù)據(jù)對應(yīng),可以參考同一答案的
從廣發(fā)公司購進(jìn)甲材料批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元。增值稅1300元,另付運(yùn)雜費(fèi)200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
工廠購入甲材料15 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款75 000元,增值稅額9 750元,志遠(yuǎn)工廠代墊運(yùn)雜費(fèi)1 500元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。 4.12月11日,從新華工廠購進(jìn)丙材料8 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款56 000元,增值稅額7 280元,對方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,企業(yè)開出期限為3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,材料已驗(yàn)收入庫。 5.12月14日,從東方工廠購進(jìn)乙材料10 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,東方工廠代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元,款項(xiàng)已支付,材料尚未到達(dá)。
28日,向丙企業(yè)購買B材料,買價(jià)100000,增值稅13000元,丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1800元(不含增值稅),運(yùn)費(fèi)增值稅稅率9%,取得相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。貨款共計(jì)114962元,已用銀行匯票存款支付,材料尚未收到。
12月30日,28日預(yù)付遠(yuǎn)航廠貨款購買的丙材料已運(yùn)到值值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元,增值稅1300元,供貨方帶電,運(yùn)雜費(fèi)500元,余款退回存入銀行。根據(jù)上述交易事項(xiàng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。?
12月30日,28日預(yù)付遠(yuǎn)航長貨款購買的丙材料已運(yùn)到增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1萬元,增值稅1300元,代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,余款退回存入銀行。
請問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失