你好,同學(xué),是需要給對(duì),原來(lái)發(fā)票不用退回
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方呢
老師 對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 我們開(kāi)了紅字通知單給對(duì)方就可以了吧 原來(lái)的發(fā)票需要退回去嗎 不用的吧
老師,對(duì)方給我們開(kāi)增值稅電子專票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,目前需要作廢,現(xiàn)在不通過(guò)我們開(kāi)紅字發(fā)票信息單對(duì)方就能開(kāi)紅字發(fā)票了?
我們開(kāi)出去發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)紅字信息表,我們開(kāi)局紅字發(fā)票,紅字發(fā)票二三聯(lián)需要給對(duì)方嗎?
老師我們是購(gòu)買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開(kāi)具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票呢 開(kāi)了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
那我們就是給對(duì)方紅字通知單 對(duì)方開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)發(fā)票也是要給到我們的 是這樣吧 我們?cè)瓉?lái)的發(fā)票認(rèn)證過(guò)了 所以不可以給 沒(méi)認(rèn)證的話是要給的
當(dāng)然給你們要放在帳里的