借管理費(fèi)用 貸銀行存款
老師 我剛剛繳納金稅盤的服務(wù)費(fèi)280元 對(duì)方開的是普票 我怎么寫會(huì)計(jì)分綠
老師 我是一般納稅人 今天剛剛繳納金稅盤服務(wù)費(fèi) 280元 對(duì)方給我開的是普票 老師我怎么寫會(huì)計(jì)分綠
老師 我是一般納稅人 金稅盤服務(wù)費(fèi)280元 對(duì)方開了普票過來 我怎么做賬寫分錄
老師,我們7月份應(yīng)交稅費(fèi)是6657.24元,8月份繳納的時(shí)候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費(fèi)280元了,所以8月份繳稅是6937.24元,剛好相差280元,這次需要怎么處理呢
老師,修網(wǎng)線付給人家1030塊錢,我是一般納稅人,對(duì)方開了普票30元,我的會(huì)計(jì)分錄跟金額怎么做
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
你確定你沒有寫錯(cuò) 完了 ????
同學(xué)對(duì)的你們抵扣的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用