對(duì)的是的,是正確的。
由于部分個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)無(wú)法提供完整、準(zhǔn)確的納稅資料,不能正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額,所以由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額或應(yīng)納稅額,這就是實(shí)踐中常見(jiàn)的“核定征收”。 核定征收一般有兩種形式:一種是確定征收率(部分地區(qū)稱為附征率),計(jì)算公式是: 應(yīng)納稅額=應(yīng)稅收入×征收率 另一種是確定應(yīng)稅所得率,計(jì)算公式是: 我想問(wèn)的是第一咱的 征收率這個(gè)都是在什么范圍有沒(méi)有具體的各行業(yè)的征收率可以供參考 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入×應(yīng)稅所得率 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×經(jīng)營(yíng)所得5級(jí)累進(jìn)稅率
請(qǐng)問(wèn)老師:對(duì)于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實(shí)際怎么計(jì)算:“年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部份減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過(guò)100萬(wàn)但不超過(guò)300萬(wàn)元的部份減按50%計(jì)處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個(gè)例,我應(yīng)納稅所得額是147萬(wàn),員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計(jì)算過(guò)程是怎樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)應(yīng)納稅額的計(jì)算,分為查賬征收和核定征收,如果是查賬征收,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù),是按照這張表格計(jì)算,對(duì)吧。比如:應(yīng)納稅所得額100w,100*0.35-6.55=28.45w=應(yīng)納稅額,我的計(jì)算對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)下,1、小型微利企業(yè),2021.1.1-2.22.12.31,企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)是2.5%,比如應(yīng)納稅所得額100w,100w*2.5%=2.5w。 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 2.1若是查賬征收,同樣是應(yīng)納稅所得額100w,應(yīng)納稅所得額100w×稅率35%-速算扣除數(shù)6.55w=28.45w。 2.2若是核定征收,比如收入額是500w*10%(=應(yīng)稅所得率=核定率)=應(yīng)納稅所得額50w,應(yīng)納稅所得額50w*35%-6.55w=10.95w。 結(jié)論:可見(jiàn),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)比小型微利企業(yè)的交很多稅,我計(jì)算的對(duì)嗎?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問(wèn)問(wèn),如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒(méi)有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來(lái)計(jì)算嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒(méi)有成本票的情況下,開具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
現(xiàn)在權(quán)益性的個(gè)獨(dú)都按查賬征收了,以上是按現(xiàn)行政策計(jì)算的個(gè)獨(dú)。 請(qǐng)問(wèn)老師,原來(lái)老說(shuō)個(gè)獨(dú)能節(jié)稅,是稅收洼地的核定率很低嗎?所以稅收籌劃都考慮個(gè)獨(dú),能舉個(gè)例子嗎?
不好意思,我不了解稅收洼地,我們從一開始到現(xiàn)在一直都是這么算的。
好的,很感謝老師
不用客氣,工作愉快。