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行政單位合并的分錄該怎么做。資產(chǎn)與負債分開回答

2022-09-21 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 16:04

行政單位合并賬務(wù)處理: 1.兩個單位現(xiàn)在變成一套賬務(wù)處理嗎?那么這個時候你是將被并入的單位相關(guān)的科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)過來。 財務(wù)會計:借資產(chǎn)類,貸,負債類和所有者權(quán)益類。 預(yù)算會計:借資金結(jié)存,貸財政撥款結(jié)余。 2.如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖。 3.年終結(jié)賬時,對已完工的項目,“撥入??睢迸c“撥出??睢?、和“??钪С觥睂_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳

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快賬用戶7467 追問 2022-09-21 16:08

20年度已經(jīng)把被合并單位的銀行存款錄入為其他收入.2021收到審計報告,應(yīng)該怎樣做一筆分錄 借銀行存款貸權(quán)益法調(diào)整還是直接貸累計盈余。

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:10

同學您好,調(diào)整 直接貸累計盈余

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行政單位合并賬務(wù)處理: 1.兩個單位現(xiàn)在變成一套賬務(wù)處理嗎?那么這個時候你是將被并入的單位相關(guān)的科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)過來。 財務(wù)會計:借資產(chǎn)類,貸,負債類和所有者權(quán)益類。 預(yù)算會計:借資金結(jié)存,貸財政撥款結(jié)余。 2.如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖。 3.年終結(jié)賬時,對已完工的項目,“撥入專款”與“撥出??睢薄⒑汀皩?钪С觥睂_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳
2022-09-21
無償撥入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 無償撥出固定資產(chǎn) 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn)
2022-08-23
你好,哪個數(shù)是正確的?是多還是少?對調(diào)一下就可以
2022-05-30
被合并方全部做轉(zhuǎn)出處理 借,負債類 凈資產(chǎn)類 貸,資產(chǎn)類
2021-08-30
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