?你好; (三十八)第24欄“應(yīng)納稅額合計”:反映納稅人本期應(yīng)繳增值稅的合計數(shù)。按表中所列公式計算填寫。 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾嫛卑瓷夏甓茸詈笠粋€稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計”填寫。
老師,我們主營業(yè)務(wù)是賣燈,客戶要買熱水器,我們幫客戶買的熱水器賣給客戶,那賣熱水器這部分款我們報增值稅的時候要報銷售收入嗎
像這樣調(diào)賬調(diào)進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤了對吧?影響7月份利潤表嗎?
這張發(fā)票建筑公司可以抵扣嗎?建筑公司是一般納稅人,承包各種工程,購進(jìn)的這批苗木屬于承包的園林綠化工程
老師,申報企業(yè)所得稅,申報數(shù)據(jù)可以和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一樣嗎
個人獨資企業(yè)可不可以變成有限公司,和變更法人?
上個月不小心重復(fù)開票了,也有收到退貨,但是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票的,請問怎么處理
工資推遲發(fā)放,社保正常繳納。那個稅申報,收入填0,社保個人部分按正常繳納的金額填,是吧?
季度申報所得稅申報表時,利潤總額是正數(shù),直接彌補以前年度虧損也是這個數(shù),不用繳納所得稅了,這是怎么回事?系統(tǒng)自己彌補了
老師,您好,怎么有的發(fā)票在電子稅務(wù)局查不到呢
有推薦的發(fā)票登記查重軟件嗎