你好,你這個關稅在計算的時候應該是一個完稅價格,保險的,運輸費的,加上貨款的 你看下保險單和運輸費的加上了嗎?如果加上的話,按照你這個算法可以的。

老師你好,我司是外貿企業(yè),沒有內銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進項稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計入成本。分錄如下:借:其他應收款-出口退稅 90 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務成本 10 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出 10 請問還需要補充分錄嗎?
老師好!你把這題步驟算給我看下吧?某自營出口生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為10%。2019年7月有關經營業(yè)務為:購買原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅額26萬元通過認證。上期期末留抵稅款20萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,出口貨物銷售額折合人民幣260萬元,按實耗法計算的免稅進口料件價格100萬元。則該公司當期的應退稅額為(?。┤f元。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月進口貨物一批,海關審定的關稅完稅價格為113萬元。已知增值稅稅率為13%,關稅稅率為10%。計算甲公司當月該筆業(yè)務應繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(萬元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(萬元) C.113×13%=14.69(萬元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(萬元 這道題沒有說消費稅的稅率就默認為不需交消費稅嗎? 計稅依據就是完+關,如果是要交消費稅計稅依據就是完+關+消費稅,這樣理解對嗎
郭老師,您好,請問進口關稅、進口增值稅怎樣計算?比如我們需要付貨款10萬,關稅稅率12%,關稅=10萬*12%=12000,對嗎您看?進口增值稅=(10萬+12000)*13%=14560,也就是如果貨款10萬,加上稅,一共10萬+12000+14560=126560元,對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產和銷售業(yè)務。2019年10月有關經營情況如下。(1)進口一批高檔香水,海關審定的貨價210萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費1萬元、運輸費20萬元。(2)銷售高檔香水,取得不含增值稅價款696萬元,另收取包裝費5.8萬元?!疽阎扛邫n化妝品消費稅稅率為15%,關稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。【要求】根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題:(1)計算業(yè)務(1)該企業(yè)進口貨物關稅完稅價格。
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
然后增值稅的如果沒有消費稅的話是這么做的 是
好的,謝謝郭老師,明白了,另外問您一下,我們馬上要往境外付款,付匯,付匯賬務處理時,匯率按即時匯率對嗎?還是按月初第一工作日的,我想都統一按月初第一工作日匯率,但付匯付款時的匯率呢?請教您
記賬的可以選擇當天的,也可以選擇第一個工作日的。
所以一旦選擇了之后,一年內是不允許變化的。
那就你就可以選擇第一個工作日的。
可是郭老師,付匯時,銀行不是就按照即時匯率實際付款嗎?如果記賬按照月初第一工作日的,不是就和實際付款金額不一致了嗎?
可以的,可以不一致,差額放到財務費用里面,你月末再調會不就可以了。
和你收到外匯是一樣的,一樣處理的。
好的,月末調匯是用財務軟件嗎?我們現在用速達軟件,可以設置期末調匯吧?
軟件的可以 最好問下軟件售后那邊
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。