?你好1; 是的;正常是一致的; 除非你們? 有發(fā)票不對的情況? ?
老師我做內(nèi)賬,該怎么做,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎?還有銀行存款,庫存現(xiàn)金該怎么做,每個月實(shí)際耗用的和外賬肯定不一樣啊
老師好,我們是幼兒園,之前因?yàn)闆]有盤點(diǎn)庫存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開始盤點(diǎn)庫存,這些庫存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師好,兩套賬內(nèi)外賬的庫存應(yīng)該是一樣的嗎?我現(xiàn)在新建賬內(nèi)外賬的庫存都應(yīng)該按盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入對嗎?
銷售開票金額含稅1550元,稅額怎么填
老師7月份做工資表計(jì)提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實(shí)際支付了3人社保費(fèi)用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報(bào)個人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時,我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
以前沒有賬現(xiàn)在新建賬,內(nèi)外賬的期初庫存按盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入是對的是嗎?
?你好;? 是的; 都是要盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的; 那你之前外賬 稅務(wù)系統(tǒng)怎么報(bào)? ?報(bào)表的; 0報(bào)的嗎? ?
老師好,以前他們增值稅是按開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)報(bào)的,所得稅零申報(bào),我接手后怎么做好?
?你好 ;? ?那0申報(bào)的話;? 那你就盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來建賬? ?
老師好,我盤點(diǎn)了庫存核對了往來款還有銀行存款,內(nèi)外賬錄入是一樣的數(shù)據(jù)對嗎?庫存金額是按成本價(jià)錄入還是按銷售價(jià)錄入?
?你好1; 是的;? 注意下你們盤點(diǎn)的數(shù)據(jù) 與你實(shí)際要一致哈 ; 庫存金額; 以成本價(jià)? ?
收到,謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??