這個盤點(diǎn)之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
老師我做內(nèi)賬,該怎么做,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎?還有銀行存款,庫存現(xiàn)金該怎么做,每個月實(shí)際耗用的和外賬肯定不一樣啊
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,以前外賬沒有做銀行明細(xì),公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細(xì),那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補(bǔ)這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師好,公司一直只做外賬,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬也做,但如果建賬用外賬期初數(shù),外賬的原材料和存貨數(shù)量和金額期初數(shù)都同真實(shí)的倉庫數(shù)量不一樣的,這種情況該怎么處理比較好?
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因為開勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項,收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
銀行存款怎么做呢
基本戶需要把錢轉(zhuǎn)出去但是那不是實(shí)際業(yè)務(wù)
我該怎么辦登記呢
直接看你們現(xiàn)在銀行余額登記就可以,
我們是民辦非幼兒園,伙食費(fèi)要求必須吃完,可是我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶,但是實(shí)際我們并沒有用那么多該怎么記賬呢
根據(jù)菜款,對方開的票,支出的時候一部分是真實(shí),另外一部分不真實(shí)
都在一個公戶出錢,我怎么記
你掛往來就可以,我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶 借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款貸銀行 這樣,
銀行需要和銀行那邊保持一致,內(nèi)賬也需要一致,要不后續(xù)對賬這個萬一做掉那就不好了
老師,比如個體戶開來一張一萬的發(fā)票,其中只有五千是實(shí)際發(fā)生的,五千是為了把公賬錢倒出去,分別怎么做分錄麻煩老師給我寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝您了
這樣我的內(nèi)賬做出來怎么看實(shí)際的收入支出呢
內(nèi)外都混一起利潤表真實(shí)嗎
借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000
老師,那我系統(tǒng)出來的利潤表是不是就不是真實(shí)的了
是真實(shí)的,你這個做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出來的利潤表是不是不是真實(shí)的,還得需要自己手算
每個月出來的利潤表是不是都不是真實(shí)的我還得篩選手算
這個直接看利潤表就可以,這個按你實(shí)際成本做主營業(yè)務(wù)成本,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用做費(fèi)用,這個收入按實(shí)際收款做就可以,不需要權(quán)責(zé)發(fā)生制可以直接收付實(shí)現(xiàn)制做賬就可以
您的意思是我內(nèi)賬外賬坐一起不影響我利潤表是嗎
利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付假的內(nèi)容是嗎
這個是分開做的,這個單獨(dú)建一個賬套,利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付款,是
就比如說剛剛一萬的菜款,一部分五千真實(shí)發(fā)生的,一部分五千是假的,都做成一筆了,那不就是真假做一起了嗎
如果我單獨(dú)建一個賬套的話,銀行流水是不是就對不起來了
現(xiàn)在我中途做內(nèi)賬,不知道該怎么做
如果我按照實(shí)際發(fā)生的做,銀行流水對不起來啊
這個是內(nèi)賬做的時候包括外賬這個部分,你外賬成本做1萬,內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 親這個是掛往來,這個是內(nèi)賬分錄,外賬是主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行1萬
內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 這個和銀行流水對的上,其他應(yīng)付款不是損益科目,不會影響利潤
謝謝老師辛苦您了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員
老師我給你發(fā)了一個紅包您能收到嗎
我已經(jīng)發(fā)出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,謝謝親