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老師好,公司一直只做外賬,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬也做,但如果建賬用外賬期初數(shù),外賬的原材料和存貨數(shù)量和金額期初數(shù)都同真實的倉庫數(shù)量不一樣的,這種情況該怎么處理比較好?

2022-11-22 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 12:35

同學你好 內(nèi)賬外賬分開就可以了

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快賬用戶6418 追問 2022-11-22 12:39

公司經(jīng)營已經(jīng)好多年,一直只做外賬,現(xiàn)在想另做一個內(nèi)賬,期初數(shù)怎么拿?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:46

同學你好 期初數(shù)盤點所有的實際數(shù)據(jù)

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快賬用戶6418 追問 2022-11-22 12:51

是不是我重新盤點,固定資產(chǎn),存貨,收集應收應付期末余額,自己建賬這樣處理比較好?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:56

對的 按照實際的來建賬

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同學你好 內(nèi)賬外賬分開就可以了
2022-11-22
同學你好 如果準備規(guī)范,沒有發(fā)票的可以入賬,年底匯算清繳時調(diào)增就可以。以后再購買貨物時一定要取得發(fā)票。這樣以后就順暢了。
2022-08-12
同學,你好,你是用金蝶的進銷存模塊管理庫存商品對吧。 你根據(jù)你盤點好的數(shù)據(jù),錄入庫存,這個數(shù)據(jù)作為你期初建賬的期初庫存數(shù)。 如果發(fā)現(xiàn)前期有數(shù)據(jù)會影響到庫存,你可以做銷售出庫單進行調(diào)整, 比如,盤點數(shù)是100,因為前期發(fā)生的銷售出庫還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本20 這個時候,你就要做一個調(diào)整的單據(jù),做采購入庫單,增加20進來,這樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本20出去,沒有影響到你的期初盤點數(shù)100
2021-07-28
您好。70w也不是小數(shù)目,確認下,您這邊目前還是只負責內(nèi)賬是嗎?
2021-09-23
你好;? 你內(nèi)賬的數(shù)據(jù) 正常是不會與外賬一致的; 如果你都與外賬都一致了。 那就沒有必要做內(nèi)賬的? ; 都以外賬數(shù)據(jù)來做賬即可 ;? ??
2022-12-08
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